湘潭縣易俗河鎮2018年財政預算執行情況和2019年財政預算報告
湘潭縣人民政府門戶網站 m.yqfq.com.cn 發布時間:2019-05-06 08:37
2018年財政預算執行情況
2018年,易俗河鎮財政工作在鎮黨委、政府的領導下,在上級主管部門的指導與支持下,認真圍繞財政收入目標,強化稅收征管,依法治稅,廣辟財源,集中力量組織財稅收入,確保政府增收。同時,積極推行各項財政體制改革,加強和完善鎮村兩級財政管理和監督制度,優化財政支出結構,厲行勤儉節約,保證政府全年在促發展、保增長、保民生、保穩定等方面財力的要求。全鎮社會經濟和財稅同步增長。財政收入的穩定增長,有力地促進我鎮經濟和社會各項事業又好又快發展。
2018年,易俗河鎮財政總收入為9778萬元,總支出9758萬元,收支比對結余20萬元。
一、財政收入執行情況
(一)國、地稅收入任務16961萬元,全年完成20819萬元,占任務的122.74%。其中:國稅任務8313萬元,完成12171萬元,占任務的146.41%;地稅任務8648萬元,完成8648萬元,占任務的100%。
(二)財政總收入完成9778萬元,其中補助收入5472萬元,財政專戶資金收入4306萬元。
二、財政支出執行情況
(一)一般公共服務支出6951萬元。
1、人大事務28萬元;
2、政協事務9萬元;
3、政府辦公室及相關機構事務支出6711萬元;
(1)行政運行4792萬元
(2)信訪事務498萬元
(3)群眾團體事務53萬元
(4)其他一般公共服務支出1368萬元:創文創衛支出 354萬元,環境衛生支出 155萬元, 征地拆遷支出101萬元,交通管理站支出65萬元,武裝日常支出46萬元,扶貧支出165萬元,工會經費28萬元,其他支出454萬元。
4、財政事務支出203萬元。
(二)文化體育與傳媒支出86萬元。
(三)社會保障和就業支出258萬元。
(四)醫療衛生與計劃生育支出183萬元。
(五)城鄉社區支出394萬元。
(六)農林水支出1763萬元:
1、農業支出199萬元;
2、林業支出70萬元;
3、水利支出431萬元;
4、農村綜合改革支出1063萬元。(主要用于村社區干部工資支出、村社區各項工作經費等)
(七)安全生產監督支出113萬元。
(八)教育支出10萬元。
總體來看,2018年我鎮財政預算執行情況良好,各項財政工作也取得了新的進展。同時,我們也清醒地認識到,財政運行和財政工作還面臨一些困難和問題:一是財政收入可持續增長乏力,因體制原因,我鎮不能享受稅收分成獎勵和土地轉讓金返還;二是財政收支矛盾更加突出,我鎮作為城關鎮,城市管理、信訪維穩、社區管理、民生保障等支出逐年增大;三是部分單位預算管理意識有待提升,財政監督力度仍需加強,財政資金使用效益還需提高。面對這些困難和問題,我們將進一步增強責任感和緊迫感,并采取有效措施,努力在今后的工作中加以克服。
2019年財政預算安排
2019年財政工作總體思路是:以科學發展觀和黨的十九大精神指導財政工作,全面落實積極穩健的財政政策,堅定信心保增長、保運轉、保重點、調結構、促發展,著力培植主體財源,促進鎮域經濟又好又快發展;著力保障和改善民生;著力推進財政改革,強化財政監督,不斷提高財政精細化管理水平,為建設經濟強鎮,增強人民幸福感,提供有力的財政支撐。
一、財政收入安排
(一)稅收任務安排:2019年稅收收入任務按10%增速計算,稅收總任務為22800萬元。
(二)財政收入安排:財政總收入10830萬元,其中補助收入6173萬元,財政專戶資金收入4657萬元。
二、財政支出安排
財政總支出10780萬元,其中補助支出6173萬元,財政專戶支出4607萬元。財政支出預算安排 :
(一)一般公共服務支出7693萬元。
1、人大事務31萬元;
2、政協事務10萬元
3、政府辦公室及相關機構事務支出7429萬元;
(1)行政運行5320萬元
(2)信訪事務548萬元(含掃黑除惡專項斗爭工作經費45萬元)
(3)群眾團體事務58萬元
(4)其他一般公共服務支出1503萬元:創文創衛支出 389萬元,環境衛生支出 171萬元, 征地拆遷支出111萬元,交通管理站支出71萬元,武裝日常支出50萬元,扶貧支出181萬元,工會經費31萬元,其他支出499萬元。
4、財政事務支出223萬元。
(二)文化體育與傳媒支出95萬元。
(三)社會保障和就業支出284萬元。
(四)醫療衛生與計劃生育支出201萬元。
(五)城鄉社區支出433萬元。
(六)農林水支出1939萬元:
1、農業支出219萬元;
2、林業支出77萬元;
3、水利支出474萬元;
4、農村綜合改革支出1169萬元。(主要用于村社區干部工資支出、村社區各項工作經費等)
(七)安全生產監督支出124萬元。
(八)教育支出11萬元。
三、圍繞目標,狠抓落實,努力完成全年財政預算任務
2019年財政工作將緊緊圍繞本屆人代會確定的財政工作目標任務,努力做好生財、聚財、用財、理財的新文章,確保圓滿完成全年財政預算收支任務。
(一)多管齊下,全力以赴促增收。推動產業結構的調整和優化,促進經濟快速發展,進一步鞏固夯實財源基礎。一是以強化稅源控管為核心,加大收入征管力度,加強收入分析與調度,規范收入征管秩序,關注重大稅收政策出臺對我鎮經濟發展和稅收收入的影響,做好財政收入形勢的分析、研判、和預測;二是以加強協稅護稅機制為抓手,建立涉稅信息平臺,建立與各涉稅部門規范的信息交換機制,及時、全面掌控涉稅信息情況,杜絕“跑、冒、滴、漏”稅款現象,做到依法征管、應收盡收,確保收入任務進度。
(二)優化結構,有保有壓惠民生。進一步深化優化財政支出管理、加快建立公共財政步伐,堅持以項目導向促發展,以需求導向惠民生的原則,把新增財力向扶貧領域、農村、基層、社會事業薄弱環節傾斜,全力保障重大重點項目和公共財政政策的資金需求,切實解決關乎人民群眾切身利益的問題,著力使公共財政對經濟發展和社會事業保障作用明顯增強。2019年我鎮大力實施民生工程,繼續加大民生投入力度,集中辦好涉及群眾切身利益的實事,讓經濟發展成果惠及廣大人民群眾。完善城鄉基礎設施建設;提高城鎮低保、農村低保、城鎮醫保、社會救助、社會福利的財政補助和待遇標準,認真抓好城鄉居民養老保險工作;支持農村危房改造;保障農田水利投入,加強農田水利基礎設施建設;支持公共文化服務建設,不斷提升廣大人民群眾的獲得感、幸福感和滿意度。
(三)有序規范,依法理財嚴監管。以預算績效管理為抓手,逐步建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理機制,繼續完善落實項目績效目標管理,大力推進部門整體支出績效管理綜合評價體系建立,實現部門基礎財務管理、預算編制管理、預算執行管理、項目績效評價管理、預算監督管理的綜合評價。積極推進財政監督轉型,建立事前控制、全過程跟蹤問效的新機制,重點強化預算編制、執行、資金使用的監控;構建規范高效、運轉有序的財政服務體系,加強內控管理,規范財政業務、維護財經秩序,把提高工作效率和加強資金監管有機結合起來,進一步強化全面監督,增強工作實效。
(四)科學管理,加強預算執行力度。一是加強財政基礎管理,讓財政資金集中、統一、高效、規范運行,重點保障經濟發展、民生穩定、機關運行需求;二是加強財政預算管理,繼續深化政府及各部門的財務管理,嚴格執行機關各項管理制度,增強財政支出的規范性,嚴格厲行節約,反對鋪張浪費,按照公用經費在2018下降10%的基礎上再下降5%的要求,嚴控支出;三是加強項目資金管理,確保資金安全、規范、高效運行。
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