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索引號:4303000006/2024-1292076 發布機構:楊嘉橋鎮 發布目錄:財政信息

湘潭縣楊嘉橋鎮2024年部門預算和“三公”經費預算公開

湘潭縣人民政府門戶網站 m.yqfq.com.cn 發布時間:2024-04-02 15:02

  目 錄

  第一部分2024年部門預算說明

  一、基本概況

  二、部門預算單位構成

  三、部門收支總體情況

  四、一般公共預算撥款支出

  五、政府性基金預算支出

  六、其他重要事項的情況說明

  七、名詞解釋

  第二部分 2024年部門預算表

  1.財政撥款收支情況表

  2.一般公共預算支出表

  3.一般公共預算基本支出表

  4.一般公共預算“三公”經費支出表

  5.政府性基金預算支出情況表

  6.部門收支總體情況表

  7.部門收入總體情況表

  8.部門支出總體情況表

  注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況

  第一部分2024年部門預算說明

  一、楊嘉橋鎮人民政府基本概況

  (一)職能職責

  楊嘉橋鎮人民政府的主要職責包括以下十項:

  1、執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法律、法規,接受同級黨委的領導,執行本級人民代表大會的各項決議,并報告執行決議、決定和命令的情況。

  2、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施,促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

  3、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任;認真執行國家的法律和政策,履行經濟合同。

  4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施,加強社區管理工作,調解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩定。

  5、制定社會各項事業發展計劃,組織實施義務教育和其他各類教育,加強計劃生育工作,推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作。

  6、加強鎮級財政的監督和管理,按計劃組織、管理財政收入和支出,執行國家有關財經法規和政策,保證國家財政收入的完成;做好統計工作。

  7、指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業務建設,促進村民委員民主自治。

  8、制定和組織實施鎮村建設規劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作,保護和改善生活環境和生態環境。

  9、協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鎮的國家機關和企事業單位工作,監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。

  10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

  (二)機構設置

  楊嘉橋鎮納入部門預算管理的單位有黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務(便民)服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊,合計11個。

  本鎮實有在職人數138人,編制人數129人,其中行政編制55個,事業編制74個;統發工資人數122人,非統發工資人數16人。

  二、部門預算單位構成

  湘潭縣楊嘉橋鎮人民政府只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算5124.25萬元,其中,一般公共預算撥款2751.57萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算撥款0.00萬元,納入專戶管理的非稅收入33.50萬元,上級補助收入2339.18萬元。收入較去年減少702.29萬元,主要是受宏觀經濟形勢影響。

  (二)支出預算:2024年本部門支出預算5210.78萬元,其中,一般公共服務支出2655.00萬元,社會保障和就業支出349.73萬元,衛生健康支出79.83萬元,城鄉社區支出322.73萬元,農林水支出1480.67萬元,災害防治及應急管理支出322.82萬元。支出較去年減少578.97萬元,主要是一般公共服務支出減少。

  四、一般公共預算撥款支出

  2024年本部門一般公共預算撥款支出預算2751.57萬元,其中,一般公共服務支出1378.28萬元;社會保障和就業支出243.35萬元;衛生健康支出31.74萬元;城鄉社區支出161.61萬元;農林水支出864.85萬元;災害防治及應急管理支出71.74萬元。具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2024年本部門基本支出預算數2044.57萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

  (二)項目支出:2024年本部門項目支出預算707.00萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

  五、政府性基金預算支出

  無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費:2024年本部門機關本級機關運行經費215.28萬元,比上年預算減少53.67萬元。

  (二)“三公”經費預算:2024年本部門機關本級“三公”經費預算數為7.00萬元,其中,公務接待費7.00萬元,公務用車購置及運行費0.00萬元(其中,公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費0.00萬元),因公出國(境)費0.00萬元。與上年相比減少1.20萬元,主要是奉行勤儉節約,減少接待支出。

  (三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預算6.00萬元,擬召開鎮村干部會議、人大會、工作部署會議等各類會議等;培訓費預算4.50萬元,擬開展基層黨建業務培訓會、意識形態工作學習培訓會、財務培訓會等;無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0.00萬元。

  (四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額924.58萬元,其中,貨物類采購預算486.03萬元;工程類采購預算97.60萬元;服務類采購預算340.95萬元。

  (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

  (六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為5210.78萬元,其中,基本支出3817.12萬元,項目支出1393.66萬元。具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2.“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

  第二部分 2024年部門預算表

  財政撥款收支情況表

  部門:湘潭縣楊嘉橋鎮人民政府                                  單位:萬元

 收  入

    支   出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款

2751.57

一、本年支出

2751.57

  經費撥款

 

(一)一般公共服務支出

1378.28

  納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

 

(三)國防支出

 

二、政府性基金收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

(六)科學技術支出

 

 

 

(七)文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

(八)社會保障和就業支出

243.35

 

 

(九)衛生健康支出

31.74

 

 

(十)節能環保支出

 

 

 

(十一)城鄉社區支出

161.61

 

 

(十二)農林水支出

864.85

 

 

(十三)交通運輸支出

 

 

 

(十四)資源勘探信息等支出

 

 

 

(十五)商業服務業等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(二十一)災害防治及應急管理支出

71.74

 

 

 

 

 

 

二、結轉下年

 

收 入 總計

2751.57

支 出 總 計

2751.57

  一般公共預算支出表

  部門:湘潭縣楊嘉橋鎮人民政府                              單位:萬元

功能分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

201

一般公共服務支出

1378.28

1344.52

33.76

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

1198.97

1165.21

33.76

2010301

  行政運行

1093.17

1059.41

33.76

2010308

  信訪事務

 

 

 

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

105.80

105.80

 

20104

發展與改革事務

72.32

72.32

 

2010499

  其他發展與改革事務支出

72.32

72.32

 

20106

財政事務

106.99

106.99

 

2010601

  行政運行

106.99

106.99

 

207

文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

20701

文化和旅游

 

 

 

2070199

  其他文化和旅游支出

 

 

 

208

社會保障和就業支出

243.35

243.35

 

20801

人力資源和社會保障管理事務

222.19

222.19

 

2080199

  其他人力資源和社會保障管理事務支出

222.19

222.19

 

20828

退役軍人管理事務

21.16

21.16

 

2082899

  其他退役軍人事務管理支出

21.16

21.16

 

210

衛生健康支出

31.74

31.74

 

21001

衛生健康管理事務

31.74

31.74

 

2100199

  其他衛生健康管理事務支出

31.74

31.74

 

21011

行政事業單位醫療

 

 

 

2101199

  其他行政事業單位醫療支出

 

 

 

212

城鄉社區支出

161.61

139.29

22.32

21201

城鄉社區管理事務

161.61

139.29

22.32

2120104

  城管執法

107.55

107.55

 

2120199

  其他城鄉社區管理事務支出

54.06

31.74

22.32

21205

城鄉社區環境衛生

 

 

 

2120501

  城鄉社區環境衛生

 

 

 

213

農林水支出

864.85

253.93

610.92

21301

農業農村

600.52

 

600.52

2130106

  科技轉化與推廣服務

 

 

 

2130108

  病蟲害控制

 

 

 

2130199

  其他農業農村支出

600.52

 

600.52

21302

林業和草原

 

 

 

2130206

  技術推廣與轉化

 

 

 

21303

水利

 

 

 

2130304

  水利行業業務管理

 

 

 

21305

扶貧

 

 

 

2130599

  其他扶貧支出

 

 

 

21307

農村綜合改革

 

 

 

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補助

 

 

 

2130799

  其他農村綜合改革支出

 

 

 

21399

其他農林水支出

264.33

253.93

10.40

2139999

  其他農林水支出

264.33

253.93

10.40

224

災害防治及應急管理支出

71.74

31.74

40.00

22401

應急管理事務

71.74

31.74

40.00

2240199

  其他應急管理支出

71.74

31.74

40.00

 

 

 

 

 

 

合計

2751.57

2044.57

707.00

  一般公共預算基本支出表

  部門:湘潭縣楊嘉橋鎮人民政府                                                      單位:萬元

經濟分類科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

301

工資福利支出

1822.92

1822.92

 

30101

基本工資

543.42

543.42

 

30102

津貼補貼

158.45

158.45

 

30103

獎金

378.97

378.97

 

30104

社會保障繳費

288.30

288.30

 

30106

伙食補助費

74.52

74.52

 

30107

績效工資

223.19

223.19

 

30113

住房公積金

156.07

156.07

 

30199

其他工資福利支出

 

 

 

302

商品和服務支出 

215.28

 

215.28

30201

辦公費  

9.66

 

9.66

30202

印刷費

4.14

 

4.14

30205

水費

2.50

 

2.50

30206

電費

5.09

 

5.09

30207

郵點費

1.38

 

1.38

30211

差旅費

0.14

 

0.14

30213

維修(護)費

3.45

 

3.45

30215

會議費

6.00

 

6.00

30216

培訓費

4.50

 

4.50

30226

勞務費

6.21

 

6.21

30227

委托業務費

4.83

 

4.83

30228

工會經費

40.23

 

40.23

30299

其他商品和服務

127.15

 

127.15

303

對個人和家庭的補助 

6.37

6.37

 

30301

離休費

 

 

 

30302

退休費

 

 

 

30304

撫恤金

4.07

4.07

 

30305

生活補助  

2.30

2.30

 

310

資本性支出

 

 

 

31002

辦公設備購置

 

 

 

31003

專用設備購置

 

 

 

 

合  計

2044.57

1829.29

215.28

 

 

 

 

 

  一般公共預算“三公”經費支出表

  部門:湘潭縣楊嘉橋鎮人民政府                                   單位:萬元

上年預算數

本年預算數

合計

因公

出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公

出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

8.20

 

 

 

 

8.20

7.00

 

 

 

 

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  政府性基金預算支出情況表

  部門:湘潭縣楊嘉橋鎮人民政府                             單位:萬元

功能分類科目

本年政府性基金預算財政撥款支出

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

無此項指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部門收支總體情況表

  部門:湘潭縣楊嘉橋鎮人民政府                                單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款

2751.57

一、本年支出

5210.78

   經費撥款

 

(一)一般公共服務支出

2655.00

   納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

 

(三)國防支出

 

二、政府性基金收入

 

(四)公共安全支出

 

三、納入專戶管理的非稅收入撥款

33.50

(五)教育支出

 

四、上級補助收入

2339.18

(六)科學技術支出

 

五、其他收入

 

(七)文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

(八)社會保障和就業支出

349.73

 

 

(九)衛生健康支出

79.83

 

 

(十)節能環保支出

 

 

 

(十一)城鄉社區支出

322.73

 

 

(十二)農林水支出

1480.67

 

 

(十三)交通運輸支出

 

 

 

(十四)資源勘探信息等支出

 

 

 

(十五)商業服務業等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(二十一)災害防治及應急管理支出

322.82

 

 

二、結轉下年

 

    收入總計

5124.25

支 出 總 計

5210.78

  部門收入總體情況表

  部門:湘潭縣楊嘉橋鎮人民政府                                   單位:萬元                                                        

功能分類科目

合計

一般公共預算撥款

政府性基金收入

納入專戶管理的非稅收入撥款

上級補助收入

其他
收入

科目編碼

科目名稱

小計

經費
撥款

納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

201

一般公共服務支出

2568.47

1378.28

1378.28

 

 

10.00

1180.19

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

2252.02

1198.97

1198.97

 

 

10.00

1043.05

 

2010301

  行政運行

2122.76

1093.17

1093.17

 

 

10.00

1019.59

 

2010308

  信訪事務

 

 

 

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

129.26

105.80

105.80

 

 

 

23.46

 

20104

發展與改革事務

177.96

72.32

72.32

 

 

 

105.64

 

2010499

  其他發展與改革事務支出

177.96

72.32

72.32

 

 

 

105.64

 

20106

財政事務

138.49

106.99

106.99

 

 

 

31.50

 

2010601

  行政運行

138.49

106.99

106.99

 

 

 

31.50

 

207

文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

20701

文化和旅游

 

 

 

 

 

 

 

 

2070199

  其他文化和旅游支出

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

349.73

243.35

243.35

 

 

 

106.38

 

20801

人力資源和社會保障管理事務

291.97

222.19

222.19

 

 

 

69.78

 

2080199

  其他人力資源和社會保障管理事務支出

291.97

222.19

222.19

 

 

 

69.78

 

20828

退役軍人管理事務

57.76

21.16

21.16

 

 

 

36.60

 

2082899

  其他退役軍人事務管理支出

57.76

21.16

21.16

 

 

 

36.60

 

210

衛生健康支出

79.83

31.74

31.74

 

 

 

48.09

 

21001

衛生健康管理事務

79.83

31.74

31.74

 

 

 

48.09

 

2100199

  其他衛生健康管理事務支出

79.83

31.74

31.74

 

 

 

48.09

 

21011

行政事業單位醫療

 

 

 

 

 

 

 

 

2101199

  其他行政事業單位醫療支出

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城鄉社區支出

322.73

161.60

161.60

 

 

20.50

140.63

 

21201

城鄉社區管理事務

322.73

161.60

161.60

 

 

20.50

140.63

 

2120104

  城管執法

128.06

107.54

107.54

 

 

20.50

0.02

 

2120199

  其他城鄉社區管理事務支出

194.67

54.06

54.06

 

 

 

140.61

 

21205

城鄉社區環境衛生

 

 

 

 

 

 

 

 

2120501

  城鄉社區環境衛生

 

 

 

 

 

 

 

 

213

農林水支出

1480.67

864.85

864.85

 

 

 

615.82

 

21301

農業農村

1000.00

600.52

600.52

 

 

 

399.48

 

2130106

  科技轉化與推廣服務

 

 

 

 

 

 

 

 

2130108

  病蟲害控制

 

 

 

 

 

 

 

 

2130199

  其他農業農村支出

1000.00

600.52

600.52

 

 

 

399.48

 

21302

林業和草原

 

 

 

 

 

 

 

 

2130206

  技術推廣與轉化

 

 

 

 

 

 

 

 

21303

水利

 

 

 

 

 

 

 

 

2130304

  水利行業業務管理

 

 

 

 

 

 

 

 

21305

扶貧

 

 

 

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶貧支出

 

 

 

 

 

 

 

 

21307

農村綜合改革

 

 

 

 

 

 

 

 

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補助

 

 

 

 

 

 

 

 

2130799

  其他農村綜合改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

21399

其他農林水支出

480.67

264.33

264.33

 

 

 

216.34

 

2139999

  其他農林水支出

480.67

264.33

264.33

 

 

 

216.34

 

224

災害防治及應急管理支出

322.82

71.74

71.74

 

 

3.00

248.08

 

22401

應急管理事務

322.82

71.74

71.74

 

 

3.00

248.08

 

2240199

  其他應急管理支出

322.82

71.74

71.74

 

 

3.00

248.08

 

229

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

2299999

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 合計

 

5124.25

2751.56

2751.56

 

 

33.50

2339.19

 

  部門支出總體情況表

  部門:湘潭縣楊嘉橋鎮人民政府                                        單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

2655.00

2621.24

33.76

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

2338.55

2304.79

33.76

2010301

  行政運行

2209.29

2175.53

33.76

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

129.26

129.26

20104

發展與改革事務

177.96

177.96

2010499

  其他發展與改革事務支出

177.96

177.96

20106

財政事務

138.49

138.49

2010601

  行政運行

138.49

138.49

207

文化旅游體育與傳媒支出

20701

文化和旅游

2070199

  其他文化和旅游支出

208

社會保障和就業支出

349.73

349.73

20801

人力資源和社會保障管理事務

291.97

291.97

2080199

  其他人力資源和社會保障管理事務支出

291.97

291.97

20828

退役軍人管理事務

57.76

57.76

2082899

  其他退役軍人事務管理支出

57.76

57.76

210

衛生健康支出

79.83

79.83

21001

衛生健康管理事務

79.83

79.83

2100199

  其他衛生健康管理事務支出

79.83

79.83

212

城鄉社區支出

322.73

203.23

119.50

21201

城鄉社區管理事務

322.73

203.23

119.50

2120104

  城管執法

128.06

128.06

2120199

  其他城鄉社區管理事務支出

194.67

75.17

119.50

21205

城鄉社區環境衛生

2120501

  城鄉社區環境衛生

213

農林水支出

1480.67

470.27

1010.40

21301

農業農村

1000.00

1000.00

2130108

  病蟲害控制

2130199

其他農業農村支出

1000.00

1000.00

21302

林業和草原

2130206

  技術推廣與轉化

21303

水利

2130304

  水利行業業務管理

21307

農村綜合改革

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補助

2130799

  其他農村綜合改革支出

21399

其他農林水支出

480.67

470.27

10.40

2139999

  其他農林水支出

480.67

470.27

10.40

224

災害防治及應急管理支出

322.82

92.82

230.00

22401

應急管理事務

322.82

92.82

230.00

2240199

  其他應急管理支出

322.82

92.82

230.00

合計

5210.78

3817.12

1393.66

 
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