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一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、主要職能:擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略,中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和人口政策;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策,提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議;受縣人民政府委托,向縣人大作國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告。研究分析國(guó)內(nèi)外、縣內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和發(fā)展情況,監(jiān)測(cè)全縣宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì),承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)責(zé)任;研究全縣宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問(wèn)題并提出宏觀調(diào)控措施和建議;負(fù)責(zé)協(xié) 調(diào)解決宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)匯總分析財(cái)政、金融等方面的情況,參與制定財(cái)政政策、金融政策并綜合分析財(cái)政、金融政策的執(zhí)行情況;擬訂并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)政策,監(jiān)督檢查產(chǎn)業(yè)政策的執(zhí)行;會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)業(yè)投資基金的發(fā)展和制度建設(shè),負(fù)責(zé)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)的備案管理;負(fù)責(zé)企業(yè)債券發(fā)行的審查和申報(bào),監(jiān)督發(fā)行企業(yè)債券募集資金的使用。研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的重大問(wèn)題;組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案,協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制 改革方案,會(huì)同有關(guān)部門做好專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接;提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的建議,促進(jìn)各種所有制企業(yè)的公平競(jìng)爭(zhēng)和共同發(fā)展;指導(dǎo)和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革以及“兩型社會(huì)”建設(shè)綜合配套改革試驗(yàn)工作。承擔(dān)規(guī)劃全縣重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任;擬訂全縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施,協(xié)調(diào)平衡需要安排政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃;負(fù)責(zé)中央、省、市財(cái)政性建設(shè)資金項(xiàng)目的申報(bào);編制并下達(dá)縣基本建設(shè)投資計(jì)劃;按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項(xiàng)目、重大外資項(xiàng)目、境外資源開(kāi)發(fā)類重大投資項(xiàng)目和大額用匯投資項(xiàng)目;負(fù)責(zé)對(duì)縣本級(jí)預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目和受中央、省、市委托對(duì)在縣投資項(xiàng)目的概算審查;指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)外貸款建設(shè)資金的使用,引導(dǎo)民間投資方向;研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策;研究提出縣中長(zhǎng)期和年度重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、政府投資項(xiàng)目計(jì)劃并組織、協(xié)調(diào)實(shí)施;負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目審批,組織實(shí)施政府投資項(xiàng)目計(jì)劃安排、評(píng)審論證、方案優(yōu)化、概算審查、后評(píng)價(jià)等工作;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣招標(biāo)投標(biāo)工作和政府投資項(xiàng)目代建管理工作,會(huì)同有關(guān)部門組織和監(jiān)督縣本級(jí)政府投資項(xiàng)目代建制實(shí)施;負(fù)責(zé)全縣重大項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)和重大項(xiàng)目前期工作;組織開(kāi)展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察;指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大決策;研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的有關(guān)重大問(wèn)題,銜接農(nóng)村專項(xiàng)規(guī)劃和政策;會(huì)同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策;牽頭負(fù)責(zé)全縣物流發(fā)展工作,擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局;會(huì)同有關(guān)部門研究和擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo),協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。推動(dòng)全縣參與長(zhǎng)株潭和“3+5”城市群戰(zhàn)略協(xié)作與分工,負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào);研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況,擬訂并組織實(shí)施全縣區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃;會(huì)同有關(guān)部門研究擬訂全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施;研究和貫徹國(guó)家中部崛起、長(zhǎng)株潭城市群、兩型社會(huì)綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)的政策措施;擬訂并組織實(shí)施全縣以工代賑、鞏固退耕還林、新增糧食產(chǎn)能等規(guī)劃和計(jì)劃。負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任;編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行,根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整;協(xié)助省市擬訂國(guó)家戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備規(guī)劃,會(huì)同有關(guān)部門管理糧食、棉花和食糖等儲(chǔ)備。負(fù)責(zé)全縣公共資源交易活動(dòng)的監(jiān)督管理,承擔(dān)縣公共資源交易管理委員會(huì)辦公室日常工作,制定公共資源交易部門聯(lián)席工作制度,負(fù)責(zé)公共資源交易的日常指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和考核評(píng)定工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣公共資源交易招標(biāo)投標(biāo)工作。負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的政策銜接;組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃;組織擬訂人口中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和人口政策;參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策;會(huì)同有關(guān)部門提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議;協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題及政策。研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問(wèn)題;負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作;組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全縣資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施;參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)和資源節(jié)約綜合利用的重大問(wèn)題;綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家的價(jià)格法律、法規(guī)、方針、政策;負(fù)責(zé)市場(chǎng)物價(jià)形勢(shì)分析和發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè);研究提出并通過(guò)價(jià)格和收費(fèi)管理措施;負(fù)責(zé)價(jià)格調(diào)節(jié)基金的征收、管理,并向縣人民政府提出使用建議;研究制訂涉及價(jià)格、收費(fèi)問(wèn)題的重大改革方案;加強(qiáng)價(jià)格服務(wù)工作。組織實(shí)施全縣價(jià)格和收費(fèi)方面的監(jiān)督檢查工作,依法查處轄區(qū)內(nèi)行政、事業(yè)、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)單位以及各企業(yè)、個(gè)體工商戶和其他組織的價(jià)格、收費(fèi)違法案件;組織調(diào)查、認(rèn)定和處罰各類違規(guī)收費(fèi)、價(jià)格欺詐、價(jià)格壟斷、哄抬物價(jià)、低價(jià)傾銷、牟取暴利等不正當(dāng)價(jià)格違法行為;組織開(kāi)展全縣價(jià)格誠(chéng)信、明碼標(biāo)價(jià)活動(dòng);受理公民、法人和其它組織對(duì)價(jià)格、收費(fèi)方面的投訴舉報(bào),承辦價(jià)格舉報(bào)案件;負(fù)責(zé)市場(chǎng)重要商品的市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)工作。組織編制全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃,組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員有關(guān)工作;參與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放有關(guān)地方性行政法規(guī)、規(guī)章的實(shí)施。完成縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。 2、單位基本情況:機(jī)構(gòu)規(guī)格正科級(jí),財(cái)務(wù)隸屬湘潭縣一級(jí)財(cái)政預(yù)算單位,實(shí)行獨(dú)立核算,執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》。7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、二級(jí)機(jī)構(gòu)4個(gè)。機(jī)構(gòu)編制管理部門核定編制人數(shù)38 名,其中:行政編制人數(shù)18名,事業(yè)編制人數(shù)19名,工勤編制1名。截至2015年12月31日實(shí)有在職干部職工49人,退休人員18人。
二、2015年度部門決算表
2015年部門決算報(bào)表收支情況:上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余64.82萬(wàn)元,本年收入475.45萬(wàn)元,本年支出540.26萬(wàn)元,年末累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零元。(公開(kāi)表格附后)。
三、預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)介紹部門決算的基本情況。
1、年度收支決算情況。本年收入475.45萬(wàn)元,本年支出540.26萬(wàn)元
2、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。①基本支出163.9萬(wàn)元;②項(xiàng)目支出215萬(wàn)元。
3、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。“三公”支出16萬(wàn)元。
4、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)309萬(wàn)元
5、年度政府采購(gòu)支出決算情況。年度政府采購(gòu)支出0.8萬(wàn)元
(二)進(jìn)行部門決算分析。分析本部門決算編制、送審、批復(fù)、公開(kāi)中存在的不足。2015年度湘潭縣發(fā)改局在編制部門決算中數(shù)據(jù)真實(shí),完整,送審及時(shí)。但也還存在財(cái)務(wù)處理歸類粗放,往來(lái)及結(jié)余的處理欠規(guī)范,個(gè)別功能科目運(yùn)用及支出經(jīng)濟(jì)分類欠科學(xué)等不足。以至于在編制決算時(shí)工作被動(dòng)。
(三)提出改進(jìn)措施。重點(diǎn)是在下一年度的部門預(yù)算執(zhí)行、決算中進(jìn)行完善。力爭(zhēng)在以后的工作中圍繞以上不足之處努力改進(jìn)。讓決算工作更規(guī)范,決算數(shù)據(jù)更實(shí)用。 <i, src="../../../uploadfiles/old/UploadFile/201697112726558.jpg" mg="" border="0">
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收入支出決算總表
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公開(kāi)01表
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部門:湘潭縣發(fā)改局
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|
單位:萬(wàn)元
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|
收入
|
支出
|
|
項(xiàng) 目
|
行次
|
決算數(shù)
|
項(xiàng) 目
|
行次
|
決算數(shù)
|
|
欄 次
|
|
1
|
欄 次
|
|
2
|
|
一、財(cái)政撥款收入
|
1
|
391.45
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
14
|
540.27
|
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
15
|
|
|
三、事業(yè)收入
|
3
|
|
三、國(guó)防支出
|
16
|
|
|
四、經(jīng)營(yíng)收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
17
|
|
|
五、附屬單位上繳收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
18
|
|
|
六、其他收入
|
6
|
84.00
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
19
|
|
|
7
|
|
……
|
20
|
|
|
8
|
|
|
21
|
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|
本年收入合計(jì)
|
9
|
475.45
|
本年支出合計(jì)
|
22
|
540.27
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
|
10
|
|
結(jié)余分配
|
23
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
11
|
64.82
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
24
|
|
|
12
|
|
|
25
|
|
|
合計(jì)
|
13
|
540.27
|
合計(jì)
|
26
|
540.27
|
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注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
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收入決算表
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公開(kāi)02表
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部門:湘潭縣發(fā)改局
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|
單位:萬(wàn)元
|
|
項(xiàng) 目
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本年收入合計(jì)
|
財(cái)政撥款收入
|
上級(jí)補(bǔ)助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營(yíng)收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
475.45
|
391.45
|
|
|
|
|
84.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
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支出決算表
|
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公開(kāi)03表
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部門:
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湘潭縣發(fā)改局
|
|
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|
單位:萬(wàn)元
|
|
項(xiàng) 目
|
本年支出合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
上繳上級(jí)支出
|
經(jīng)營(yíng)支出
|
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
540.27
|
325.27
|
215.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
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財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
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|
公開(kāi)04表
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|
部門:湘潭縣發(fā)改局
|
|
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|
單位:萬(wàn)元
|
|
收入
|
支出
|
|
項(xiàng) 目
|
行次
|
金額
|
項(xiàng) 目
|
行次
|
合計(jì)
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
|
欄 次
|
|
1
|
欄 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
1
|
391.45
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
15
|
366.64
|
366.64
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
2
|
|
二、外交支出
|
16
|
|
|
|
|
3
|
|
三、國(guó)防支出
|
17
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
18
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
19
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
20
|
|
|
|
|
7
|
|
七、其它
|
21
|
24.81
|
24.81
|
|
|
8
|
|
|
22
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì)
|
9
|
391.45
|
本年支出合計(jì)
|
23
|
|
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
10
|
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
24
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
11
|
|
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25
|
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|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
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12
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26
|
|
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|
|
13
|
|
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27
|
|
|
|
|
合計(jì)
|
14
|
391.45
|
合計(jì)
|
28
|
391.45
|
391.45
|
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|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
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|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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公開(kāi)05表
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部門:湘潭縣發(fā)改局
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單位:萬(wàn)元
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項(xiàng) 目
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本年支出合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
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功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計(jì)
|
540.27
|
325.27
|
215.00
|
|
2010401
|
行政運(yùn)行
|
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102.8
|
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20100402
|
一般行政管理事務(wù)
|
|
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2010404
|
戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施
|
|
85.00
|
215.00
|
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2010499
|
其它改革與發(fā)展事務(wù)
|
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115.1
|
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2100501
|
行政單位醫(yī)療
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9.4
|
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|
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|
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
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|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
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|
公開(kāi)06表
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部門:
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湘潭縣發(fā)展和改革局
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|
單位:萬(wàn)元
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|
項(xiàng) 目
|
本年支出合計(jì)
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計(jì)
|
337.67
|
222.83
|
114.84
|
|
30101
|
基本工資
|
|
35.00
|
|
|
30102
|
津補(bǔ)貼
|
|
63.00
|
|
|
30104
|
社會(huì)保障
|
|
41.00
|
|
|
30199
|
其它工資福利
|
|
15.3
|
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
|
|
14.20
|
|
30113
|
維護(hù)維修
|
|
|
5.00
|
|
30212
|
差旅費(fèi)
|
|
|
6.20
|
|
3021701
|
日常接待
|
|
|
9.20
|
|
30299
|
其它商品服務(wù)支出
|
|
|
56.70
|
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
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|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
|
|
公開(kāi)07表
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部門名稱:湘潭縣發(fā)改局
|
金額單位:萬(wàn)元
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項(xiàng)目
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,
|
決算數(shù)
|
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一、支出合計(jì)
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16
|
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1.因公出國(guó)(境)費(fèi)
|
|
|
|
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
7
|
|
|
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)
|
|
|
|
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
7
|
|
|
3.公務(wù)接待費(fèi)
|
9
|
|
|
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)
|
|
|
|
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))
|
|
|
|
2.因公出國(guó)(境)人數(shù)(人)
|
|
|
|
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛)
|
|
|
|
4.公務(wù)用車保有量(輛)
|
2
|
|
|
5.公務(wù)接待批次(批)
|
300
|
|
|
6.公務(wù)接待人數(shù)(人)
|
3500
|
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說(shuō)明:1、本表公開(kāi)內(nèi)容為列省級(jí)支出的“三公”經(jīng)費(fèi)當(dāng)年安排數(shù)和上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù);
|
|
|
|
2、一般公共預(yù)算撥款支出包括經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款形成的支出;
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|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
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|
公開(kāi)08表
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|
部門:湘潭縣發(fā)改局
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元
|
|
項(xiàng) 目
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
小計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計(jì)
|
無(wú)
|
無(wú)
|
無(wú)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
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