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              索引號:4303000006/2017-489498 發(fā)布機構:住房和城鄉(xiāng)建設局 發(fā)布目錄:財政信息

              湘潭縣住房和城鄉(xiāng)建設局2017年部門預算編制說明

              湘潭縣人民政府門戶網站 m.yqfq.com.cn 發(fā)布時間:2017-05-25 14:54

                一、單位基本情況:

                (一)部門職責

                1、承擔牽頭推進新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的工作。貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣推進新型城鎮(zhèn)化、住房保障、工程建設,城市建設(含城市雕塑)、村鎮(zhèn)建設、建筑業(yè)、勘察設計咨詢業(yè)的方針、政策、法規(guī),研究制定實施辦法及相關發(fā)展戰(zhàn)略和相應監(jiān)督管理辦法,進行行業(yè)管理。

                2、承擔保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責任。擬訂全縣住房保障性政策措施,編制全縣城鎮(zhèn)保障性住房的建設規(guī)劃及相關的管理辦法并監(jiān)督實施。會同有關部門做好政府有關保障性住房的資金安排。指導城市棚戶區(qū)改造工作。

                3、承擔建立科學規(guī)范的工程建設標準體系的工作。組織實施工程建設實施階段的國家標準、全國統(tǒng)一定額和行業(yè)標準定額;研究制定具體實施辦法、管理規(guī)程和地方標準;組織制定和發(fā)布全縣統(tǒng)一定額;監(jiān)督指導各類工程建設造價,標準定額的實施。

                4、承擔建筑業(yè)發(fā)展和建筑市場管理工作。研究制定建筑業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策及年度計劃并組織實施;指導、協(xié)調全縣施工隊伍開拓對外建筑市場,開發(fā)對外工程承包和勞務合作業(yè)務;負責建筑企業(yè)及從業(yè)人員的資質、資格管理以及市場準入、工程招投標、工程監(jiān)理工作。

                5、承擔建設工程勘察設計、建筑設計管理的工作。負責勘察設計企業(yè)資質審批;負責勘察設計的技術質量管理;負責各類建設項目和與其配套的路線、管道、設備安裝項目的初步設計審批;負責建筑設計的業(yè)務指導。

                6、承擔城鎮(zhèn)建設的指導和管理工作。研究制定小城鎮(zhèn)建設的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施;負責綜合協(xié)調、檢查督辦城鎮(zhèn)基礎設施建設;指導城鎮(zhèn)公用設施維護;編制城市維護資金使用計劃并監(jiān)督使用情況。

                7、承擔村鎮(zhèn)建設的規(guī)劃和指導工作。研究制定村莊和小城鎮(zhèn)建設政策措施并指導實施;指導村鎮(zhèn)規(guī)劃編制、農村住房建設及農村危房改造;指導小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作;指導全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的建設;組織特色景觀旅游名鎮(zhèn)(村)的申報和管理工作。

                8、承擔全縣房屋建筑和市政工程質量安全監(jiān)督的工作。研究制定工程質量、安全生產和竣工驗收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行;組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理;負責實施各類房屋建筑及其附屬設施和城市市政設施的建設工程抗震設防工作;指導城市地下空間勘察設計、工程質量安全及其開發(fā)利用。

                9、承擔推進全縣建筑節(jié)能與建設科技進步的工作。研究制定全縣建筑節(jié)能政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施;組織實施重大建筑節(jié)能項目;指導新型墻體材料改革、散裝水泥管理工作;制定建設行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和技術政策;組織重大科技項目攻關和新技術開發(fā)利用;管理行業(yè)科技成果。

                10、負責建設行業(yè)的依法治理工作,擬定、審查建設法制方面的規(guī)范性文件,指導和監(jiān)督所屬部門及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的建設執(zhí)法工作,規(guī)范管理建設合同,依法辦理建設行政復議,審查行政處罰案件,負責建設行政執(zhí)法隊伍的建設與管理。

                11、負責指導全縣城建檔案的管理工作,監(jiān)督、指導、管理全縣建設工程竣工檔案工作;審查、認證、驗收工程竣工檔案,負責城市建設、檔案的收集、存儲及城建檔案信息的開發(fā)、利用。

                12、承擔行業(yè)人才隊伍建設的工作。指導建設行業(yè)人才隊伍建設,負責建設系統(tǒng)職工隊伍的培訓和繼續(xù)教育工作,承辦專業(yè)技術職稱評定和職業(yè)資格管理的有關工作;指導建設行業(yè)協(xié)會、學會工作。

                13、負責施工企業(yè)勞動保障的統(tǒng)籌工作及建筑施工企業(yè)的管理工作。

                14、負責全縣城鎮(zhèn)保障性住房工作實施指導和監(jiān)督,負責全縣城鎮(zhèn)保障性住房的建設,負責對全縣廉租補貼對象資格進行審查和認定工作。

                15、負責縣域內燃氣燃具管理工作;負責城市管網之外的石油、天然氣管道及其附屬設施保護的監(jiān)督管理。

                16、負責城市排水、污水處理及其附屬設施的規(guī)劃建設工作;指導城市軌道交通、城市輕軌設施建設工作。

                17、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

                (二)機構設置情況

                湘潭縣住房和城鄉(xiāng)建設局屬行政單位,設7個內設機構,即辦公室、建筑綜合管理股(政務服務股)、村鎮(zhèn)建設管理股、勘察設計管理股、綜合行政執(zhí)法股、計劃財務股、人事股。

                二級機構10個,即湘潭縣燃氣燃具管理辦公室、湘潭縣建筑管理站、湘潭縣建設工程質量安全監(jiān)督管理站、湘潭縣建筑工程招標投標辦公室、湘潭縣城建檔案館、湘潭縣建筑工程檢測中心、湘潭縣建筑企業(yè)勞動保險基金統(tǒng)籌管理辦公室、湘潭縣建設工程造價管理站。獨立核算的二級機構有湘潭縣房改房建辦公室、湘潭縣建筑規(guī)劃設計院。

                我局現(xiàn)有編制人數(shù)66人(不包括獨立核算單位),其中行政編制14人,全額撥款事業(yè)編制35人,自收自支事業(yè)編制14人,工勤編制3名。實有在職人員125人(其中統(tǒng)發(fā)人員44人,非統(tǒng)發(fā)全額人員23人,編制備案4人,自收自人員20人,人事代理人員34人等),退休人員31人,提前退休3人,遺囑補助8人,車輛編制數(shù)1輛,實有1輛。

                二、2017年部門預算安排情況:

                (一)部門預算收支總體情況。

                部門收入預算1450.71萬元,其中本級財政補助收入1123.71萬元,納入預算管理的非稅收入177萬元,上級補助收入 150萬元。

                部門支出預算1450.71萬元,其中:預算撥款安排支出1123.71萬元,納入預算管理的非稅收入安排支出177萬元,上級補助收入安排支出150元。

                (二)部門預算財政撥款具體使用安排情況。

                1、基本支出情況

                工資福利支出共計567.92萬元,一般商品和服務支出共計88.09萬元,對個人和家庭的補助支出51.69萬元。

                2、項目支出情況

                (1)廉租住房保障對象租金補貼上級補助150萬,用于2017年廉租住房保障對象租金補貼.標準:每人:5.5元/㎡;保障面積:15㎡。

                (2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)建站干部及燃氣網點培訓、學習、總結表彰會和鄉(xiāng)鎮(zhèn)網絡維護費70萬元。用于1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)建站干部培訓、學習等10萬;2、燃氣網點培訓等3萬;3、學習、總結表彰會等5萬;4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)網絡維護費等經費48萬;5、其他4萬.

                (3)非稅執(zhí)收成本177萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)配套費返還245萬×70%=172萬元;證件書籍軟件購置、業(yè)務培訓等費用5萬元。

                (4)“精美湘潭,精美蓮鄉(xiāng)”工作經費20萬元。

                (5)建設行業(yè)工作經費326萬元。

                (三)“三公”經費預算情況,須說明與上年度對比情況。

                “ 三公”經費預算:2017年“三公”經費預算數(shù)34萬元,其中:公務接待費28萬元、公務用車購置0萬元、車輛運行費6萬元、因公出國(境)費0萬元。

                “三公”經費預算數(shù)增減變動說明:2016年“三公”經費預算數(shù)為50.35萬元,2017年"三公"經費與上年度預算減少,減少原因主要有:一是嚴格按公務接待相關規(guī)定進行接待,嚴格執(zhí)行公務接待清單制、招商引資接待清單和信訪維穩(wěn)清單制。嚴格控制接待標準,二是嚴禁在公務接待中使用香煙、酒(包括白酒、紅酒、黃酒、啤酒和含酒精類的飲料等)和明令禁止的菜肴,三是嚴格控制會議規(guī)模,

                (四)政府采購預算情況。

                2017年政府采購總預算為59.85萬元,主要用于購置辦公用計算機、空調、電腦耗材、桌椅以及車輛維修和保養(yǎng)等,設備維修其中貨物類29.85萬元,服務類10萬元,工程類20萬元。

                (五)政府性基金預算支出。

                1、新型墻體材料專項基金預算為287萬元。用于1、新型墻體材料生產技術改造和設備更新的貼息和補助;2、新型墻體材料新產品、新工藝及應用技術的研發(fā)和推廣;3、發(fā)展新型墻體材料、散裝水泥、預拌混凝土、預拌砂漿工作的宣傳、培訓、獎勵等;4墻改基金返退、生產企業(yè)的補貼。

                2、污水處理專項基金預算為900萬元,用于污水處理費、污泥處置費、代征手續(xù)費支出。

                部門預算和“三公”經費預算公開表格(表1)

                部門財政撥款收支總表

                單位:萬元

              收  入

              支   出

              項目

              預算數(shù)

              項目

              預算數(shù)

              一、一般公共預算撥款

              1300.71

              一、本年支出

               2487.71

              經費撥款

              1123.71

              (一)一般公共服務支出

               

              納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

              177

              (二)國防支出

               

              二、政府性基金收入

              1187

              (三)公共安全支出

               

               

               

              (四)教育支出

               

               

               

              (五)科學技術支出

               

               

               

              (六)文化體育與傳媒支出

               

               

               

              (七)社會保障和就業(yè)支出

               

               

               

              (八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

               

               

               

              (九)節(jié)能環(huán)保支出

               

               

               

              (十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出

               2487.71

               

               

              (十一)農林水支出

               

               

               

              (十二)交通運輸支出

               

               

               

              (十三)資源勘探信息等支出

               

               

               

              (十四)商業(yè)服務業(yè)等支出

               

               

               

              (十五)金融支出

               

               

               

              (十六)國土海洋氣象等支出

               

               

               

              (十七)住房保障支出

               

               

               

              (十八)糧油物資儲備支出

               

               

               

              (十九)其他支出

               

              二、結轉下年

              收 入 總計

               2487.71

              支 出 總 計

               2487.71

                部門預算和“三公”經費預算公開表格(表2)

                一般公共預算支出表

                單位:萬元

              功能分類科目

              預算數(shù)

              科目編碼

              科目名稱

              小計

              基本支出

              項目支出

              2120101

              行政運行

              707.71

              707.71

              2129999

              其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

              593

              593

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              合    計

               1300.71

               

                1300.71

                部門預算和“三公”經費預算公開表格(表3)

                一般公共預算基本支出表

                單位:萬元

              經濟分類科目

              基本支出

              科目編碼

              科目名稱

              合計

              人員經費

              公用經費

              301

              工資福利支出

              567.92

              567.92

              30101

              基本工資

              246.54

              246.54

              30102

              津貼補貼

              31.80

              31.80

              30103

              獎金

              37.55

              37.55

              30104

              社會保障繳費

              121.23

              121.23

              30107

              績效工資

              89.32

              89.32

              30199

              其他工資福利支出

              41.48

              41.48

              302

              商品和服務支出

              88.09

              88.09

              30201

              辦公費

              25

              25

              30202

              印刷費

              3.69

              3.69

              30205

              水費

              1.82

              1.82

              30206

              電費

              3

              3

              30207

              郵電費

              1

              1

              30209

              物業(yè)管理費

              3

              3

              30216

              培訓費

              3.19

              3.19

              30217

              公務接待費

              28

              28

              30228

              工會經費

              4.93

              4.93

              30229

              福利費

              6.16

              6.16

              30231

              公務用車運行維護費

              6

              6

              30299

              其他商品和服務支出

              2.3

              2.3

              303

              對個人和家庭補助

              51.69

              51.69

              30304

              撫恤金

              3.06

              3.06

              30311

              住房公積金

              46.59

              46.59

              30399

              其他對個人和家庭補助支出

              2.04

              2.04

              合  計

              707.7

              619.61

              88.09

                部門預算和“三公”經費預算公開表格(表4)

                一般公共預算“三公”經費支出表

                單位:萬元

              上年預算數(shù)

              本年預算數(shù)

              合計

              因公

              出國(境)費

              公務用車購置及運行費

              公務接待費

              合計

              因公

              出國(境)費

              公務用車購置及運行費

              公務接待費

              小計

              公務用車購置費

              公務用車運行費

              小計

              公務用車購置費

              公務用車運行費

               50.35

               0

              50.35 

               

               17.5

               32.85

               34

               0

               6

               0

               6

               28

                
              部門預算和“三公”經費預算公開表格(表5)

                政府性基金預算支出表

                單位:萬元

              功能分類科目

              本年政府性基金預算財政撥款支出

              科目編碼

              科目名稱

              合計

              基本支出

              項目支出

              2156199

              其他新型墻體材料專項基金支出

              287 

               

              287

              2121401

               污水處理設施建設和營運

              852 

               

              852

              2121402 

              代征手續(xù)費 

               48

               

              48 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              合計

               1187 

               1187 

                
              部門預算和“三公”經費預算公開表格(表6)

                部門收支總表

                單位:萬元

              收入

              支出

              項目

              預算數(shù)

              項目

              預算數(shù)

              一、一般公共預算撥款

               2637.71

              一、本年支出

               2637.71

              經費撥款

               1123.71

              (一)一般公共服務支出

               

              納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

               177

              (二)國防支出

               

              二、政府性基金收入

               1187

              (三)公共安全支出

               

              三、納入專戶管理的非稅收入撥款

               

              (四)教育支出

               

              四、上級補助收入

               150

              (五)科學技術支出

               

              五、其他收入

               

              (六)文化體育與傳媒支出

               

               

               

              (七)社會保障和就業(yè)支出

               

               

               

              (八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

               

               

               

              (九)節(jié)能環(huán)保支出

               

               

               

              (十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出

               2637.71

              (十一)農林水支出

              (十二)交通運輸支出

               

               

              (十三)資源勘探信息等支出

               

               

               

              (十四)商業(yè)服務業(yè)等支出

               

               

               

              (十五)金融支出

               

               

               

              (十六)國土海洋氣象等支出

               

               

               

              (十七)住房保障支出

               

               

               

              (十八)糧油物資儲備支出

               

               

               

              (十九)其他支出

               

               

              二、結轉下年

               

              收入總計

              2637.71

              支 出 總 計

              2637.71

                
              部門預算和“三公”經費預算公開表格(表7)

                部門收入總表

                單位:萬元

              功能分類科目

              合計

              一般公共預算撥款

              政府性基金收入

              納入專戶管理的非稅收入撥款

              上級補助收入

              其他

              收入

              科目編碼

              科目名稱

              小計

              經費

              撥款

              納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

               2120102

               行政運行

               707.71

              707.71

              707.71 

               

               

               

               

               

              2129999

              其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

              743

              593

              416

              177

              150

               1030119

               新型墻體材料專項基金收入

               287

               

               

               

               287

               

               

               

               1030178

               污水處理費收入

               900

               

               

               

               900

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              合計

               2637.71

              1300.71 

              1123.71 

               177

               1187

               

                150

               

                
              部門預算和“三公”經費預算公開表格(表8)

                部門支出總表

                單位:萬元

              功能分類科目

              合計

              基本支出

              項目支出

              科目編碼

              科目名稱

               2120102

               行政運行

              707.71

              707.71

               

              2129999

              其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

              743

              743

               1030119

               新型墻體材料專項基金收入

               287

               

               287

               1030178

               污水處理費收入

               900

               

               900

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               合計

              2637.71

               707.71

              1930

               
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