湘潭縣紅十字會2018年部門預算公開編制說明
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 m.yqfq.com.cn 發(fā)布時間:2018-02-02 17:18
一、單位基本情況
湘潭縣紅十字會為副科級群團機構(gòu),核定全額撥款事業(yè)編制6名。實有在職人員6人,均為財政統(tǒng)發(fā)人員,無公車。
二、主要工作職能
(一)開展救援、救災的相關(guān)工作,建立紅十字應急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中,對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助;
(二)開展應急救護培訓,普及應急救護、防災避險和衛(wèi)生健康知識,組織志愿者參與現(xiàn)場救護;
(三)參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作,參與開展造血干細胞捐獻的相關(guān)工作;
(四)組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作;
(五)參加國際人道主義救援工作;
(六)宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書;
(七)依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則,完成人民政府委托事宜;
(八)依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作;
(九)協(xié)助人民政府開展與其職責相關(guān)的其他人道主義服務活動;
(十)承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
三、部門公共預算收支情況
部門收入預算102.74萬元,其中本級財政補助收入102.74萬元,納入預算管理的非稅收入0萬元,上級補助收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。
部門支出預算102.74萬元,其中:預算撥款安排支出102.74萬元,納入預算管理的非稅收入安排支出0萬元,上級補助收入安排支出0萬元,其他資金(含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入)安排支出 0萬元。
(一)基本支出情況
人員支出:工資福利支出65.09萬元,一般商品和服務支出7.5萬,對個人和家庭的補助支出0.15萬元,總計72.74萬元。
(二)“三公”經(jīng)費情況
縣紅十字會于2017年“三公”經(jīng)費預算安排2.23萬元。2018年預算安排公務接待費3.5萬元。
(三)項目支出情況
“三救三獻”專項經(jīng)費30萬元,主要用于加強宣傳,宏揚“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神,逐步提高紅十字會的公信力。保護人的生命和健康,發(fā)揚人道主義精神,促進和平進步事業(yè)。致力于動員社會力量,改善最易受損害群體境況,協(xié)助政府履行人道領(lǐng)域的國際承諾。參與應急救援、應急救護、人道救助、無償獻血、造血干細胞捐獻、遺體和人體器官捐獻。
四、部門政府性基金預算收支情況
無
五、非稅收入情況
無
部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格(表1)
部門財政撥款收支總表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款 | 102.74 | 一、本年支出 | 102.74 |
經(jīng)費撥款 | 102.74 | (一)一般公共服務支出 | |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | (二)國防支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)公共安全支出 | ||
(四)教育支出 | |||
(五)科學技術(shù)支出 | |||
(六)文化體育與傳媒支出 | |||
(七)社會保障和就業(yè)支出 | |||
(八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | |||
(九)節(jié)能環(huán)保支出 | |||
(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
(十一)農(nóng)林水支出 | |||
(十二)交通運輸支出 | |||
(十三)資源勘探信息等支出 | |||
(十四)商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)國土海洋氣象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)糧油物資儲備支出 | |||
(十九)其他支出 | 102.74 | ||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收 入 總計 | 102.74 | 支 出 總 計 | 102.74 |
部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格(表2)
一般公共預算支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 預算數(shù) | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
2081601 | 行政運行 | 72.74 | 72.74 | |||
2081699 | 其他紅十字事業(yè)支出 | 30 | 30 | |||
合 計 | 102.74 | 72.74 | 30 | |||
部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格(表3)
一般公共預算基本支出表
單位:萬元
經(jīng)濟分類科目 | 基本支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
類 | 款 | ||||
2081601 | 工資福利性支出 | 65.09 | 65.09 | ||
2081601 | 一般商品和服務支出 | 7.5 | 7.5 | ||
2081601 | 對個人和家庭的補助支出 | 0.15 | 0.15 | ||
合 計 | 72.74 | 65.24 | 7.5 | ||
部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格(表4)
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
單位:萬元
上年預算數(shù) | 本年預算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公 出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公 出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
2.23 | 3.5 | ||||||||||
部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格(表5)
政府性基金預算支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
我單位無此項指標 | ||||||
合計 | ||||||
部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格(表6)
部門收支總表
單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款 | 102.74 | 一、本年支出 | 102.74 |
經(jīng)費撥款 | 102.74 | (一)一般公共服務支出 | |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | (二)國防支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)公共安全支出 | ||
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | (四)教育支出 | ||
四、上級補助收入 | (五)科學技術(shù)支出 | ||
五、其他收入 | (六)文化體育與傳媒支出 | ||
(七)社會保障和就業(yè)支出 | |||
(八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | |||
(九)節(jié)能環(huán)保支出 | |||
(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
(十一)農(nóng)林水支出 | |||
(十二)交通運輸支出 | |||
(十三)資源勘探信息等支出 | |||
(十四)商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)國土海洋氣象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)糧油物資儲備支出 | |||
(十九)其他支出 | 102.74 | ||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收入總計 | 102.74 | 支 出 總 計 | 102.74 |
部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格(表7)
部門收入總表
單位:萬元
功能分類科目 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金收入 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 上級補助收入 | 其他 收入 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 經(jīng)費 撥款 | 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||||
2081601 | 行政運行 | 72.74 | 72.74 | 72.74 | |||||||
2081699 | 其他紅十字事業(yè)支出 | 30 | 30 | 30 | |||||||
合計 | 102.74 | 102.74 | 102.74 | ||||||||
部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格(表8)
部門支出總表
單位:萬元
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
2081601 | 行政運行 | 72.74 | 72.74 | |||
2081699 | 其他紅十字事業(yè)支出 | 30 | 30 | |||
102.74 | 102.74 | 102.74 | ||||
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