湘潭縣統(tǒng)計局2016年部門預算編制說明
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 m.yqfq.com.cn 發(fā)布時間:2016-05-09 16:21
一、單位基本情況
湘潭縣統(tǒng)計局是行政單位。現(xiàn)有編制人數(shù) 14人,實有在職人員15人(其中統(tǒng)發(fā)人員 14人,人事代理人員 1人),退休人員 7人。 車輛編制數(shù) 1 輛,實有1輛。
二、主要工作職能
(一)貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計工作方針政策、法律法規(guī)和統(tǒng)計制度方法,完成職責內(nèi)國家、部門和地方統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)。
(二)制訂本行政區(qū)域內(nèi)的統(tǒng)計工作現(xiàn)代化規(guī)劃、統(tǒng)計調(diào)查計劃和統(tǒng)計調(diào)查方案,統(tǒng)一領(lǐng)導和協(xié)調(diào)本行政區(qū)域內(nèi)包括中央和地方單位的統(tǒng)計工作;負責監(jiān)督檢查統(tǒng)計法規(guī)和統(tǒng)計制度的實施,維護統(tǒng)計機構(gòu)和統(tǒng)計人員的職權(quán),依法查處違反統(tǒng)計法規(guī)和統(tǒng)計制度的行為。
(三)根據(jù)本行政區(qū)域內(nèi)制定計劃和進行管理的需要,搜集、整理、提供基本統(tǒng)計資料,對本行政區(qū)域內(nèi)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督,向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供有關(guān)綜合統(tǒng)計資料;開展統(tǒng)計信息咨詢服務(wù)工作。
(四)組織實施全縣統(tǒng)計工作計劃,指導和協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計工作,組織全縣性的周期性普查和專項調(diào)查。
(五)檢查、審定、管理、公布、出版本行政區(qū)域內(nèi)的基本統(tǒng)計資料;按照縣人民政府的決定,發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報以及有關(guān)普查和專項調(diào)查公報。
(六)組織實施全縣統(tǒng)計信息工程建設(shè),推進現(xiàn)代計算機和數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)在統(tǒng)計工作中的應用,建立并管理統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。
(七)負責專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè),建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度,開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估。
(八)組織指導全縣各部門、各單位加強統(tǒng)計基礎(chǔ)工作建設(shè),加強統(tǒng)計干部專業(yè)培訓和統(tǒng)計科學研究工作,組織管理全縣統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試和從業(yè)資格證書的相關(guān)工作。
(九)承辦縣人民政府交辦的其他事項。
三、部門公共預算收支情況
部門收入預算 169.9 萬元,其中本級財政補助收入 169.9 萬元,納入預算管理的非稅收入 萬元,上級補助收入 萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 萬元。
部門支出預算 169.9萬元,其中:預算撥款安排支出 169.9萬元,納入預算管理的非稅收入安排支出 萬元,上級補助收入安排支出 萬元,其他資金(含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入)安排支出 萬元。
(一)基本支出情況
1、人員支出79.6萬元,其中:基本工資21.8萬元,地區(qū)性津補貼32.2萬元; 2、一般商品服務(wù)支出16.8萬元,其中:交通費3.5萬元;3、對個人和家庭補助支出6.5萬元。
(二)項目支出情況
1、縣相關(guān)單位2015年度重要經(jīng)濟指標獎勵經(jīng)費支出12萬元, 2、農(nóng)業(yè)普查和小康監(jiān)測經(jīng)費支出10萬元,經(jīng)濟目標考核經(jīng)費支出25萬元,統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作項目經(jīng)費支出20萬元。
四、三公經(jīng)費預算說明
“ 三公”經(jīng)費預算:2016年“三公”經(jīng)費預算數(shù)11.63萬元,其中:公務(wù)接待費8.13萬元、公務(wù)用車購置0萬元、車輛運行費3.5萬元、因公出國(出境)費0萬元。
“三公”經(jīng)費預算數(shù)增減變動說明:2015年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為15.96萬元,2016年"三公"經(jīng)費與上年度預算減少,減少原因主要有:一是嚴格按公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定進行接待,嚴格執(zhí)行公務(wù)接待清單制,嚴格控制接待標準,二是嚴禁在公務(wù)接待中使用香煙、酒(包括白酒、紅酒、黃酒、啤酒和含酒精類的飲料等)和明令禁止的菜肴,三是嚴格控制會議規(guī)模。
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