湘潭縣統(tǒng)計局2023年部門預算和“三公”經費預算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 m.yqfq.com.cn 發(fā)布時間:2023-01-17 15:00
湘潭縣統(tǒng)計局2023年部門預算和“三公”經費預算公開
目錄:
第一部分 湘潭縣統(tǒng)計局部門基本概況
一、職能職責
二、機構設置
第二部分 湘潭縣統(tǒng)計局2023年部門預算收支總體情況
三、2023年部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算支出
第三部分 其他需要說明的情況
第四部分 名詞解釋
第五部分 部門預算和“三公”經費預算公開相關表格
1、財政撥款收支情況表
2、一般公共預算支出表
3、一般公共預算基本支出表
4、一般公共預算“三公”經費支出表
5、政府性基金預算支出情況表
6、部門收支總體情況表
7、部門收入總體情況表
8、部門支出總體情況表
(注:本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差)
第一部分 湘潭縣統(tǒng)計局部門基本概況
一、職能職責
(一)貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計工作方針政策、法律法規(guī)和統(tǒng)計制度方法,完成職責內國家、部門和地方統(tǒng)計調查任務。
(二)制訂本行政區(qū)域內的統(tǒng)計工作現(xiàn)代化規(guī)劃、統(tǒng)計調查計劃和統(tǒng)計調查方案,統(tǒng)一領導和協(xié)調本行政區(qū)域內包括中央和地方單位的統(tǒng)計工作;負責監(jiān)督檢查統(tǒng)計法規(guī)和統(tǒng)計制度的實施,維護統(tǒng)計機構和統(tǒng)計人員的職權,依法查處違反統(tǒng)計法規(guī)和統(tǒng)計制度的行為。
(三)根據(jù)本行政區(qū)域內制定計劃和進行管理的需要,搜集、整理、提供基本統(tǒng)計資料,對本行政區(qū)域內國民經濟和社會發(fā)展情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督,向縣委、縣政府及有關部門提供有關綜合統(tǒng)計資料;開展統(tǒng)計信息咨詢服務工作。
(四)組織實施全縣統(tǒng)計工作計劃,指導和協(xié)調各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計工作,組織全縣性的周期性普查和專項調查。
(五)檢查、審定、管理、公布、出版本行政區(qū)域內的基本統(tǒng)計資料;按照縣人民政府的決定,發(fā)布全縣國民經濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報以及有關普查和專項調查公報。
(六)組織實施全縣統(tǒng)計信息工程建設,推進現(xiàn)代計算機和數(shù)據(jù)傳輸技術在統(tǒng)計工作中的應用,建立并管理統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。
(七)負責專業(yè)統(tǒng)計基礎工作、統(tǒng)計基層業(yè)務基礎建設,建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量審核、監(jiān)控和評估制度,開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估。
(八)組織指導全縣各部門、各單位加強統(tǒng)計基礎工作建設,加強統(tǒng)計干部專業(yè)培訓和統(tǒng)計科學研究工作。
(九)承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置
湘潭縣統(tǒng)計局是一級獨立核算單位,共有編制16名,實有在職人員17人(含人事代理1人)。內設4個機構:辦公室、綜合核算股、產業(yè)統(tǒng)計股、統(tǒng)計執(zhí)法監(jiān)督股(審批服務股)和2個股級公益一類事業(yè)單位:湘潭縣經濟社會調查隊、湘潭縣普查中心。本次預算編報范圍為縣統(tǒng)計局本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
第二部分 部門預算收支總體情況
三、2023年部門收支總體情況
(一)收入預算,2023年年初預算數(shù)337.49萬元,其中,一般公共預算撥款337.49萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年預算增加5.37萬元,增加收入預算的主要原因是2023年為第五次全國經濟普查年份,增加了相應的收入。
(二)支出預算,2023年年初預算數(shù)337.49萬元,其中基本支出226.33萬元,包括工資福利支出193.02萬元,一般商品和服務支出31.51萬元,對個人和家庭補助支出1.8萬元;項目支出安排111.16萬元。支出預算較去年預算增加5.37萬元,增加支出預算的主要原因是2023年為第五次全國經濟普查年份,增加了相應的支出預算。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算337.49萬元,其中,一般公共服務支出289.05萬元,占85.65%;社會保障和就業(yè)支出19.87萬元,占5.89%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.44萬元,占3.39%;住房保障支出17.13,占5.08%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年年初預算數(shù)為226.33萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2023年年初預算數(shù)為111.16萬元,是單位為完成工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,具體包括統(tǒng)計基層基礎工作經費、普查工作經費、全國百強排名進位工作經費、2023年度統(tǒng)計專業(yè)人員崗位補貼、人事代理人員經費。
五、政府性基金預算支出
2023年,本部門無政府性基金預算安排的支出。
第三部分 其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2023年安排機關運行公用經費31.51萬元,比2022年預算31.36萬元增加了0.15萬元,主要是按照財政統(tǒng)一標準增加了公用經費數(shù)額。
(二)“三公”經費預算情況
2023年三公經費安排預算0.6萬元,其中,公務接待費0.6萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費 0萬元,公務用車運行費 0萬元),因公出國(境)費0萬元。根據(jù)財政的統(tǒng)一測算要求安排,2023年“三公”經費預算與2022年三公經費預算減少1萬元,主要是嚴格控制三公經費支出。
(三)政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額為30萬元,其中貨物類采購預算金額0萬元,服務類采購預算金額30萬元,工程類采購預算0萬元。
(四) 預算績效情況說明
2023年進行了部門整體支出績效目標申報,對年初預算內收入和支出進行財政產出、經濟發(fā)展產出、效益等指標進行監(jiān)測。無重點項目,未涉及到重點項目預算的績效目標申報。
(五)國有資產占用情況說明
截至2022年12月底,單位共有車輛0輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。2023年擬新增配置公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
第四部分、名詞解釋
(一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
(三)基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 部門預算和“三公”經費預算公開相關表格
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