湘潭縣農民素質教育管理辦公室2015年度部門決算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 m.yqfq.com.cn 發布時間:2016-08-05 21:30
一、部門職責及機構設置情況。
湘潭縣農民素質教育管理辦公室現有人員7人,是承擔政府監督管理全縣農民素質教育和農村勞務經濟發展的專業部門,是完全履行行政管理職能的財政全額撥款的正科級事業單位,歸口縣政府農辦管理。其主要職能為:
1、貫徹執行中央、省、市關于農民素質教育和農村勞務經濟工作的方針政策;擬定全縣農民素質教育和勞務經濟工作的中、長期規劃,報批后組織實施。2、協調管理全縣以科教興農為主的農民素質教育工作;配合相關部門做好農業實用技術培訓、開發利用、示范和推廣等工作!
3、協調管理全縣農村勞務經濟工作;會同有關部門做好青年農民職業技能培訓、鑒定和職業推介及“陽光工程”的實施工作;引導和幫助農村剩余勞動力轉移就業。
4、負責農村基層黨員干部和科技示范戶的學歷教育培訓、輪訓工作!
5、負責對全縣農民素質教育、農村勞務經濟等情況開展調查研究、經驗推介、信息反饋!
6、承辦縣人民政府交辦的其他工作。另外,國家還有一系列法律法規授予了農民素質教育監督管理部門其他行政管理職能(詳見市直參照公務員法管理事業單位申報表)!
二、2015年度部門決算表
詳見附表。
三、決算執行情況分析
。ㄒ唬┎块T決算基本情況
1、年度收支決算情況。2015年,農素辦收入決算168.32萬元,財政撥款收入144.12萬元,其他收入24.2萬元;支出決算168.32萬元,包括一般公共服務支出37.17萬元、醫療衛生與計劃生育支出0.5萬元、農林水支出130.65萬元 2、年度一般公共決算財政撥款支出情況。
。1)2015年度,農素辦一般公共決算財政撥款支出144.12萬元,其中基本支出101.37萬元 ,項目支出42.75萬元。 3、年度“三公”經費決算情況。
2015年度,農素辦“三公”經費決算為6.92萬元,其中公務接待費3.32萬元、公務用車運行維護費3.6萬元。
。ǘ┎块T決算分析
總的來講,農素辦2015年度決算符合實際、準確無誤。
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1、進一步加強決算執行力度。
2、進一步提高資金使用效率!
附件4:部門決算和“三公”經費決算公開參考表格(表1) 部門收支決算總表 單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數 |
| 一、財政撥款收入 | 1 | 144.12 | 一、一般公共服務支出 | 37 | 37.17 |
| 其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||
| 二、上級補助收入 | 3 | 三、國防支出 | 39 | ||
| 三、事業收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
| 四、經營收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、科學技術支出 | 42 | ||
| 六、其他收入 | 7 | 24.2 | 七、文化體育與傳媒支出 | 43 | |
| 8 | 八、社會保障和就業支出 | 44 | |||
| 9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 45 | 0.5 | ||
| 10 | 十、節能環保支出 | 46 | |||
| 11 | 十一、城鄉社區支出 | 47 | |||
| 12 | 十二、農林水支出 | 48 | 130.65 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 49 | |||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 50 | |||
| 15 | 十五、商業服務業等支出 | 51 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
| 17 | 十七、援助其他地區支出 | 53 | |||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 54 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | |||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 56 | |||
| 21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
| 22 | 二十二、債務還本支出 | 58 | |||
| 23 | 二十三、債務付息支出 | 59 | |||
| 本年收入合計 | 24 | 168.32 | 本年支出合計 | 60 | 168.32 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 25 | 結余分配 | 61 | ||
| 年初結轉和結余 | 26 | 交納所得稅 | 62 | ||
| 基本支出結轉 | 27 | 提取職工福利基金 | 63 | ||
| 項目支出結轉和結余 | 28 | 轉入事業基金 | 64 | ||
| 經營結余 | 29 | 其他 | 65 | ||
| 30 | 年末結轉和結余 | 66 | |||
| 31 | 基本支出結轉 | 67 | |||
| 32 | 項目支出結轉和結余 | 68 | |||
| 33 | 經營結余 | 69 | |||
| 34 | 70 | ||||
| 35 | 71 | ||||
| 總計 | 36 | 168.32 | 總計 | 72 | 168.32 |
附件4:部門決算和“三公”經費決算公開參考表格(表2) 部門收入決算表 單位:萬元
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合計 | 168.32 | 144.12 | 24.2 | ||||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 37.17 | 12.97 | 24.2 | |||||||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事物 | 37.17 | 12.97 | 24.2 | |||||||
| 2010301 | 行政運行 | 37.17 | 12.97 | 24.2 | |||||||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
| 21007 | 計劃生育事務 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
| 2100717 | 計劃生育服務 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
| 213 | 農林水支出 | 130.65 | 130.65 | ||||||||
| 21301 | 農業 | 130.65 | 130.65 | ||||||||
| 2130101 | 行政運行 | 19.67 | 19.67 | ||||||||
| 2130102 | 一般行政管理事務 | 42.76 | 42.76 | ||||||||
| 2130104 | 事業運行 | 13.43 | 13.43 | ||||||||
| 2130106 | 科技轉化與推廣服務 | 44.79 | 44.79 | ||||||||
| 2130199 | 其他農業支出 | 10 | 10 | ||||||||
附件4:部門決算和“三公”經費決算公開參考表格(表3) 部門支出決算表 單位:萬元
| 項目 | 本年 支出
合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級
支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合計 | 168.32 | 125.57 | 42.76 | |||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 37.17 | 37.17 | |||||||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事物 | 37.17 | 37.17 | |||||||
| 2010301 | 行政運行 | 37.17 | 37.17 | |||||||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 0.5 | 0.5 | |||||||
| 21007 | 計劃生育事務 | 0.5 | 0.5 | |||||||
| 2100717 | 計劃生育服務 | 0.5 | 0.5 | |||||||
| 213 | 農林水支出 | 130.65 | 87.89 | 42.76 | ||||||
| 21301 | 農業 | 130.65 | 87.89 | 42.76 | ||||||
| 2130101 | 行政運行 | 19.67 | 19.67 | |||||||
| 2130102 | 一般行政管理事務 | 42.76 | 42.76 | |||||||
| 2130104 | 事業運行 | 13.43 | 13.43 | |||||||
| 2130106 | 科技轉化與推廣服務 | 44.79 | 44.79 | |||||||
| 2130199 | 其他農業支出 | 10 | 10 | |||||||
附件4:部門決算和“三公”經費決算公開參考表格(表4) 部門財政撥款收支決算總表 單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項 目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數 | ||
| 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |||||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 144.12 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 12.97 | 12.97 | |
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
| 3 | 三、國防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
| 6 | 六、科學技術支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 0.5 | 0.5 | |||
| 9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 39 | |||||
| 10 | 十、節能環保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | |||||
| 12 | 十二、農林水支出 | 42 | 130.65 | 130.65 | |||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地區支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、債務還本支出 | 52 | |||||
| 23 | 二十三、債務付息支出 | 53 | |||||
| 本年收入合計 | 24 | 144.12 | 本年支出合計 | 77 | 144.12 | 144.12 | |
| 25 | 78 | ||||||
| 年初財政撥款結轉和結余 | 26 | 年末財政撥款結轉和結余 | 79 | ||||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 27 | 基本支出結轉 | 80 | ||||
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 28 | 項目支出結轉和結余 | 81 | ||||
| 29 | 82 | ||||||
| 總計 | 30 | 144.12 | 總計 | 83 | 144.12 | 144.12 | |
附件4:部門決算和“三公”經費決算公開參考表格(表5) 一般公共預算財政撥款支出決算表 金額:萬元
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 144.12 | 101.37 | 42.76 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 12.97 | 12.97 | ||||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事物 | 12.97 | 12.97 | ||||
| 2010301 | 行政運行 | 12.97 | 12.97 | ||||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 21007 | 計劃生育事務 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 2100717 | 計劃生育服務 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 213 | 農林水支出 | 130.65 | 87.89 | 42.76 | |||
| 21301 | 農業 | 130.65 | 87.89 | 42.76 | |||
| 2130101 | 行政運行 | 19.67 | 19.67 | ||||
| 2130102 | 一般行政管理事務 | 42.76 | 42.76 | ||||
| 2130104 | 事業運行 | 13.43 | 13.43 | ||||
| 2130106 | 科技轉化與推廣服務 | 44.79 | 44.79 | ||||
| 2130199 | 其他農業支出 | 10 | 10 | ||||
附件4:部門決算和“三公”經費決算公開參考表格(表6) 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 單位:萬元
| 項目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 | ||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 101.37 | 46.66 | 54.70 | |
| 201 | 一般公共服務支出 |
12.97
| 10.17 | 2.8 | |||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事物 | 12.97 | 10.17 | 2.8 | |||
| 2010301 | 行政運行 | 12.97 | 10.17 | 2.8 | |||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 21007 | 計劃生育事務 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 2100717 | 計劃生育服務 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 213 | 農林水支出 | 87.90 | 35.99 | 51.91 | |||
| 21301 | 農業 | 87.90 | 35.99 | 51.90 | |||
| 2130101 | 行政運行 | 19.67 | 19.67 | ||||
| 2130102 | 一般行政管理事務 | ||||||
| 2130104 | 事業運行 | 13.43 | 13.43 | ||||
| 2130106 | 科技轉化與推廣服務 | 44.79 | 2.89 | 41.90 | |||
| 2130199 | 其他農業支出 | 10 | 10 | ||||
附件4:部門決算和“三公”經費決算公開參考表格(表7) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 單位:萬元
| 項 目 | 行次 | 統計數 |
| 欄 次 | 1 | |
| 一、“三公”經費支出 | 1 | |
| 。ㄒ唬┲С龊嫌 | 2 | 6.92 |
| 1.因公出國(境)費 | 3 | 0 |
| 2.公務用車購置及運行維護費 | 4 | 3.60 |
| 。1)公務用車購置費 | 5 | |
| 。2)公務用車運行維護費 | 6 | 3.60 |
| 3.公務接待費 | 7 | 3.32 |
| (1)國內接待費 | 8 | 3.32 |
| (2)國(境)外接待費 | 9 | |
| 。ǘ┫嚓P統計數 | 10 | |
| 1.因公出國(境)團組數(個) | 11 | |
| 2.因公出國(境)人次數(人) | 12 | |
| 3.公務用車購置數(輛) | 13 | |
| 4.公務用車保有量(輛) | 14 | 1 |
| 5.國內公務接待批次(個) | 15 | 100 |
| 6.國內公務接待人次(人) | 16 | 500 |
| 7.國(境)外公務接待批次(個) | 17 | |
| 8.國(境)外公務接待人次(人) | 18 |
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