湘潭縣林業局2025年部門預算和“三公”經費預算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 m.yqfq.com.cn 發布時間:2025-01-20 11:15
目 錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購安排情況
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況
(六)預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算公開表
1.2025年部門收支總體情況表
2.2025年部門收入總體情況表
3.2025年部門支出總體情況表
4.2025年財政撥款收支總表
5.2025年一般公共預算支出表
6.2025年一般公共預算基本支出表
7.2025年一般公共預算“三公”經費支出表
9.2025年整體支出績效目標表
10.2025年項目支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1.負責全縣林業和草原及其生態保護修復的監督管理。擬訂全縣林業和草原及其生態保護修復的政策、規劃、標準并組織實施。組織開展全縣森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態監測和評價。
2.組織全縣林業和草原生態保護修復和造林綠化工作組織實施全縣林業和草原重點生態保護修復工程。指導、監管公益林和商品林的培育,指導植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作,指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作,組織指導林木花卉工作。指導全縣林業和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業和草原應對氣候變化的相關工作。承擔縣綠化委員會的具體工作。
3.負責全縣森林、草地、濕地資源的監督管理。組織編制并監督執行全縣森林采伐限額。負責全縣林地管理,擬訂林地保護利用規劃并組織實施,指導公益林劃定和管理工作,管理國有森林資源。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態修復治理工作,監督管理草原的開發利用。負責全縣濕地生態保護修復工作,擬訂濕地保護規劃和相關標準,監督管理濕地的開發利用。
4.負責監督管理全縣石漠化防治工作。組織開展荒漠調查,組織開展防沙治沙、石漠化防治工作,監督管理沙化土地的開發利用,組織沙化災害預測預報和應急處置。
5.負責全縣陸生野生動植物資源監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查,組織、指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測,監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用,按分工監督管理野生動植物進出口。
6.負責監督管理全縣各類自然保護地。擬訂全縣各類自然保護地規劃和相關標準。負責權限內國家公園設立、規劃、建設和特許經營等工作,負責上級黨委政府委托縣政府或由縣政府直接行使所有權的國家公園自然保護地的自然資源資產管理和國土空間用途管制。提出新建、調整各類自然保護地的審核建議并按程序報批,組織審核世界自然遺產的申報,會同有關部門審核自然與文化雙重遺產的申報。負責生物多樣性保護相關工作。
7.負責推進全縣林業和草原改革相關工作,結合集體林權制度、國有林場、草原等重大改革相關安排,制定出臺我縣實施意見并監督實施。擬訂全縣農村林業發展、維護林業經營者合法權益的政策措施,指導農村林地承包經營工作。開展退耕(牧)還林還草,負責天然林保護工作。
8.擬訂全縣林業和草原資源優化配置和木材利用政策,擬訂全縣林業產業標準并監督實施,組織、指導林產品質量監督,指導生態扶貧相關工作。
9.指導全縣國有林場和森林公園基本建設和發展。組織全縣林木種子、草種種質資源普查,負責良種選育推廣,管理林木種苗、草種生產經營行為,監管林木種苗、草種質量。監督管理全縣林業和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。
10.負責落實全縣綜合防災減災規劃相關要求,組織編制全縣森林和草原火災防治規劃和防護標準并指導實施,指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場林區、森林公園、自然保護區和草原開展宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。必要時,縣林業局可以提請縣應急管理局,以縣應急指揮機構名義,部署相關防治工作。
11.監督管理全縣林業、草原資金和國有資產,提出縣級林業和草原預算內投資、財政性資金安排建議,按縣政府規定權限,審核縣級規劃內和年度計劃內投資項目。參與擬訂林業和草原經濟調節政策,組織實施林業和草原生態補償工作。
12.負責全縣林業和草原科技、教育和外事工作,指導全縣林業和草原人才隊伍建設。組織實施林業和草原國際交流與合作事務,承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。
13.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。
(二)機構設置
我局現有編制人數44人,人事代理2人,其中行政編制11名,事業編制28名。實有人數46人,全部屬于一般預算財政撥款;退休人員47人;遺屬補助人員6人。局機關內設辦公室、造林綠化股(湘潭縣綠化委員會辦公室)、資源管理法規股(審批服務股)、野生動植物和濕地保護股、森林防火股(生態安全法規股)、計劃財務股、機關黨委、離退休人員管理服務股9個部門,有二級機構4個,分別為湘潭縣齊白石森林公園事務服務中心、湘潭縣林業綜合服務中心、湘潭縣林業規劃設計隊、林長制服務中心。
二、部門預算單位構成
本部門預算只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算880.14萬元,其中,一般公共預算撥款收入880.14萬元,上級補助收入和財政專戶收入因具有不確定性,未納入本次部門預算公開范圍。收入較去年減少36.08萬元,主要是人員減少,項目數量減少,項目收入減少。
(二)支出預算
2025年本部門支出預算880.14萬元,其中,社會保障和就業支出60.13萬元,衛生健康支出34.97萬元,農林水支出733.37萬元,住房保障支出51.66萬元。支出較去年減少36.08萬元,主要是今年項目數量減少,項目總支出減少,公用經費壓縮。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本部門一般公共預算撥款支出預算880.14萬元,其中,社會保障和就業支出60.13萬元,占6.83%;衛生健康支出34.97萬元,占3.97%;農林水支出733.37萬元,占83.32%;住房保障支出51.66萬元,占5.87%。具體安排情況如下:
(一)基本支出
2025年本部門基本支出預算數983.75萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出
2025年本部門項目支出預算196.39萬元,主要是本部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:
1.項目性專項綠心地區生態公益林補償資金縣級補差11.22萬元,用于我縣綠心區生態公益林補償資金按每畝50元標準的縣級補差部分。
2.項目性專項商品林管護經費93萬元,用于我縣83萬畝商品林管護費用。
3.業務性專項人事代理經費支出11.6萬元,用于2個人事代理人員工資及辦公經費。
4.項目性專項古樹名木保護經費16.22萬元,用于全縣811株古樹的保護支出,每株古樹補助標準為200元/年。
5.項目性專項森林防火經費25萬元,用于有效預防和撲救森林火災,保障人民生命財產安全,保護森林資源,維護生態安全。
6.項目性專項林業有害生物防治資金13萬元,對我縣發生的有害生物進行監測防治。
7.項目性專項全民義務植樹4.3萬元,建設縣級義務植樹基地,組織實施全縣義務植樹活動,加強對全縣義務植樹基地的管理。
8.項目性專項湘潭縣林長制經費3萬元,用于我縣林長制工作。
9.項目性專項森林資源管護項目資金13萬元,用于全縣森林督查、林地一張圖變更等。
10.項目性專項森林培育6.05萬元,用于全縣營造林項目申報、設計、驗收等工作支出。
五、政府性基金預算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2025年本部門機關本級一家行政事業單位的機關運行經費71.44萬元,比上年預算減少3.66萬元,減少4.87%,主要原因是2025年人員減少,節約開支,公用經費壓縮。
(二)“三公”經費預算
2025年本部門機關本級一家行政事業單位“三公”經費預算4.6萬元,其中,公務接待費1萬元,公務用車運行維護費3.6萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費3.6萬元,因公出國(境)費0萬元)。2025年“三公”經費預算較2024年減少1.2萬元。原因是人員減少,壓縮支出。
(三)一般性支出情況
2025年本部門會議費預算0.5萬元,擬召開3次會議,人數100人,內容為林業工作部署會、老干會議等;培訓費預算0.5萬元,擬開展3次培訓,人數80人,內容為森林防火培訓、職工繼續教育等。
(四)政府采購安排情況
2025年本部門政府采購預算總額38萬元,其中,貨物類采購預算27.5萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算10.5萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至2024年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車1輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為880.14萬元,其中,基本支出683.75萬元,項目支出196.39萬元,本單位無重點項目,整體績效目標及30萬以上項目支出績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2025年部門預算公開表
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


