湘潭縣財政局2016年度部門決算公開說明
湘潭縣人民政府門戶網站 m.yqfq.com.cn 發布時間:2017-09-04 16:45
一、部門職責及機構設置情況
(一)主要職能
1、貫徹執行國家和上級財政有關預算、稅收、財務會計等方針政策、法律法規和規章制度;分析預測全縣經濟形勢,指導全縣財政工作;擬定全縣財政預算、財務會計等方面的管理制度,并監督執行。
2、負責縣級財政收支管理;負責編制年度縣級預算草案并組織執行;受縣人民政府委托,向縣人民代表大會報告縣級財政預算、預算執行情況、財政決算;擬定經費開支標準定額,負責審核批復部門(單位)的年度預算,完善轉移支付制度。
3、負責政府非稅收入管理,擬訂政府非稅收入管理制度和細則;負責政府性基金管理,按規定管理行政事業性收費;管理財政票據,監督管理彩票市場,按規定管理彩票資金。
4、負責組織實施預算執行;監督行政事業單位的預算執行;負責組織和匯總編制財政收支總決算和縣級各行政事業單位部門決算;負責財政性資金存貸考核;擬定并執行國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導和監督國庫業務,按規定開展國庫現金管理工作;擬定政府采購制度并監督管理。
5、擬定縣級行政事業單位國有資產管理制度,并監督管理;擬定需要全縣統一規定開支的標準及相關規范性文件并監督實施;負責財政預算內行政機構、事業單位和社會團體財政預算內的其他收支管理。
6、負責預算績效管理工作,擬訂本縣預算績效管理的有關規章、制度和實施辦法,開展績效監控,組織績效評價,反饋評價結果,提出結果應用的意見建議。參與擬定企業國有資產管理相關制度,組織實施國有資產清產核資、產權界定、登記工作,組織實施國有股權管理,負責國有資產資本金統計分析工作;按規定管理資產評估工作。
7、管理監督縣級財政的經濟發展支出,負責財政性投資項目資金及項目評審的相關工作;負責財政統發工資工作、政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作,負責財源建設資金管理。
8、會同有關部門管理縣財政社會保障和就業及醫療衛生支出;監督社會保障資金(基金)財務管理制度的落實;編制社會保障預決算草案。
9、貫徹執行國家、省、縣關于國際金融組織和外國政府貸款的各項方針、政策;負責管理政府債務;協調政府項目籌融資工作,加強對地方金融機構的財務監管。
10、執行國家統一的會計制度,監督和規范會計行為,負責管理會計工作。
11、監督檢查財稅方針政策、財稅法規的執行情況,提出加強財政管理的辦法和建議;組織實施縣級預算編制、執行和財政資金使用情況的監督;組織實施縣級財政收入、支出及財稅政策執行情況的監督。
12、負責全縣財政系統信息化建設;開展財政科學研究;組織財政人員培訓;負責財政信息和財政宣傳工作。
13、負責提出支農類專項資金的預算編制建議,制訂相應資金管理辦法;參與城鄉統籌發展有關專項性扶持政策的調研和擬訂;參與財政支農項目立項和驗收工作,參與財政支農資金使用的監督管理;負責農業綜合開發工作的監督檢查。
14、組織落實涉企有關財政貼息、補助、獎勵資金預算并組織財政扶持性支出項目的審核、實施與監管;組織落實糧食專項資金及政府性糧食風險基金預算;承擔外國政府、國際金融機構貸款和國外貸款償債準備金的財政財務管理。
15、負責政府采購監督管理;負責建立統一的電子化政府采購管理和交易平臺。
16、承辦縣人民政府交辦的其他事項。
(二)機構人員情況
根據編辦核定,我局內設股室31個。2016年未,我單位總編制人數157人,其中:行政編制46人,事業編制111人。年末實有在職人數197人,退休人員32人。
二、2016年部門決算表
請見附件:“湘潭縣財政局2016年度部門決算公開表格”。
三、預算執行情況分析
1、年度收支決算情況:年總收入3360.50萬元,其中:公共預算財政撥款收入3175.09萬元,其他收入185.41萬元。
2、年度一般公共預算財政撥款支出情況:一般公共預算財政撥款支出數3171.54萬元,其中項目支出1025.07萬元,基本支出 2146.47萬元;基本支出包括人員經支出1573.54萬元,日常公用經費572.93萬元。
3、年度“三公”經費決算情況:
2016年“三公經費”經費支出合計102.42萬元,比“三公經費”控制指標145.5萬元減少43.08萬元,降低30%。分項為:
因公出國(境)經費支出為0萬元。
公務接待費支出54.62萬元,比預算93萬元減少 38.38萬元,降低 41% ,支出減少的主要原因是從源頭抓起,實行預算控制,嚴格控制公務接待數量、規模、標準等。
公車用車購置及運行經費為 47.80萬元,比預算52.5萬元減少4.7萬元,減少 8.95% 。減少的主要原因是在公務用車過程中我局嚴格執行公務用車制度改革,未購置新車輛;同時加強公務用車管理,嚴格執行定點維修、定點加油、統一保險和統一報廢更新制度,節假日嚴格執行公務車輛封存備案制度。
4、年度機關運行經費決算情況。工資福利支出 1767.92萬元,商品與服務支出 1174.95萬元,對個人和家庭的補助 31.28萬元,其他資本性支出104.81萬元。
5、年度政府采購支出決算情況:2016年局機關實行政府采購支出104.81萬元。其中辦公設備購置34.06萬元,信息軟件購置更新70.75萬元。
2016年,面對復雜的發展環境和艱巨的改革任務,我局認真貫徹執行中央和省、市、縣的決策部署,充分發揮職能作用,積極生財、聚財、科學理財、用財,在推動改革、促進發展、提升財政管理水平等方面取得了一定成績。局機關堅持厲行節約,嚴格執行部門預算,健全相關管理制度,切實加強“三公”經費管理,較好地完成了本年度的預算執行任務。在今后的工作中,我們將進一步加強部門決算數據的利用,將決策數據分析與預算編制有效結合起來;進一步細化機關經費支出預算,落實政府采購預算;切實提高部門決算數據分析水平,找出財務管理中的薄弱環節,不斷完善機關的財務制度。總之,我們將在確保機關正常運行的情況下,加強財政資金管理,提高資金使用效率,有效節約財政資金。
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


