湘潭縣財政局2018年度部門預算編制說明
湘潭縣人民政府門戶網站 m.yqfq.com.cn 發布時間:2019-03-18 15:23
一、部門主要工作職責
1、貫徹執行國家財經方針政策,指導全縣財政工作;參與擬訂各項宏觀經濟政策;提出運用財政政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議;擬訂和執行縣與鄉鎮、政府與企業的分配政策。
2、依法理財和制定政府有關財政規范性管理制度辦法。
3、擬訂和執行財政、財務、會計、國有資本金基礎管理的規章制度。
4、承擔縣本級各項財政收支管理的責任。負責編制年度縣本級預算草案并組織預算執行;編制縣本級財政總決算;匯編全縣財政收支預算,匯總全縣財政總決算;受縣政府委托,向縣人大報告縣本級預算、預算執行情況和財政總決算;組織制定縣本級經費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算,完善轉移支付制度。
5、管理財政性資金;審核申報非稅收入項目,承擔彩票監管工作。
6、管理財政行政政法和科教文支出;擬訂和執行政府采購政策;負責控制社會集團購買力工作;擬訂需要全縣統一規定的開支標準和支出政策;監督執行《行政單位財務規則》、《事業單位財務規則》。
7、管理財政經濟發展支出;負責財政性資金投資項目工程預(結)、決算的評審;負責財政支農、農業財務管理和歸口管理農業綜合開發。
8、管理財政社會保障支出;擬訂和執行社會保障資金的財務管理制度。
9、監督執行會計規章制度,監督執行《企業會計準則》、《企業財務通則》;監督執行政府預算、行政和事業單位及分行業的會計制度;指導和管理社會審計。
10、監督財稅方針政策、法律法規的執行;檢查、處理和反映財政收支管理中的重大問題;提出加強財政管理的政策建議。
11、負責行政事業單位的國有資產管理。
12、組織財政干部培訓;負責財政信息和財政宣傳工作。
13、完成縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
湘潭縣財政局2018年共有人數190人,我局內設股室31個。全部納入2018年部門預算編制范圍。
三、部門公共預算收支情況
(一)、收入預算:2018年初預算數4693.35萬元。
(二)、支出預算:2018年年初預算數4693.35萬元,其中:人員支出2222.3萬元,一般商品和服務支出236.73萬元,對個人和家庭的補助支出12.32萬元;專項支出2222萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出:2018年年初預算數為2471.35萬元,是指為
保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括基本
工資、地區性津補貼等人員經費以及辦公費辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2018年年初預算數為2222萬元(明細如下)
1、績效評價管理專項經費100萬元,用于對預算資金使用的事前、事中、事后全方位全過程的監督。
2、全縣農村財務人員培訓經費20萬元,用于開展對全縣農村財務人員財政支農政策的培訓工作。
3、票據采購經費50萬元,用于支付市非稅局的票據款以及開展票據電子化改革工作的相關經費。
4、鄉鎮財政經費800萬元,用于鄉鎮財政所運轉、維修改造、資金監管、村賬鄉代理、惠農補貼發放、人員培訓。
5、規范津補貼集中辦公經費20萬元,用于規范全縣津補貼的工作經費。
6、預算改革業務經費30萬元,用于推進預算改革相關工作的業務培訓、部門預算的編制經費及軟件系統維護。
7、財政監管專項經費50萬元,用于規范財政管理,不斷提高財政管理水平;加強內部控制,逐步規范財政權力運行。
8、重點工程管理經費20萬元,用于對17個各類協調指揮機構人員所發補助嚴格審核,按文件規定的分類標準執行。對27個重點工程項目及指揮機構的財務采用報賬制形式,實行財務集中核算。對5個重點指揮協調機構的財務采用委派會計形式,實行獨立核算。對上述項目中的145個子項目實行現場督查。
9、CA電子身份認證專項經費174萬元,用于國庫集中支付電子化管理改革,主要用于硬件和軟件的購置。
10、農村綜合配套改革經費50萬元,用于農村綜合配套改革項目的檢查、驗收,資料的歸集整理以及獎補系統的維護。
11、國庫電子支付專項經費200萬元,用于國庫集中支付電子化管理改革,主要用于硬件和軟件的購置,機房改造和線路升級。
12、車改辦工作經費20萬元,用于公車改革辦的各項支出。
13、PPP工作經費80萬元,用于PPP辦公室的政策設計、項目儲備、融資支持、招投標管理、專家評審等事務。比上年增加60萬元。
14、辦公樓改造經費30萬元,用于辦公樓的改造及維修維護。
15、投資評審中心造價咨詢服務經費500萬元,主要對政府性投資項目建設全過程跟蹤評審和對項目預(概)算、竣工決(結)算評審等工程造價咨詢服務。
16、其他人員支出78萬元,主要用于人事代理與臨聘人員支出。
五、三公經費預算情況
“三公”經費預算:2018年”三公”經費預算數為99萬元,其中公務接待費93萬元,公務用車購置費0萬元,車輛運行費6萬元,因公出國(境)費0萬元。
“三公”經費預算數增減變動說明:2017年“三公”經費預算數為99萬元,其中公務接待費93萬元,公務用車購置費0萬元,車輛運行經費6萬元,因公出國(境)費0萬元。三公經費與上年比較沒有變動。
六、其他重要事項情況說明
1、機關運行經費
本年度單位機關運行經費 ,一般公共預算撥款 24713485元,(其中,工資福利支出22222967元,一般商品和福利支出2367318元,對個人和家庭的補助123200元),比2017年預算增加1640580元,上升12%.
2、政府采購安排情況說明
本年我局政府采購項目主要有:政府投資項目委托第三方評審造價咨詢服務經費500萬。我們嚴格按照政府采購標準進行政府采購,采購程序公開透明。
3.國有資產戰友情況說明
截至2018年12月31日,我局共有一般公務用車1輛.
4.重點項目預算績效目標等預算情況說明
根據《湘潭縣財政局關于做好2018年度本級預算支出績效自評工作的通知》的工作要求,我局繼續加強了對項目資金的績效管理工作,認真對照財政支出績效評價指標體系進行了自評,圍繞項目產出、項目效益等指標進行了評價,按要求開展預算績效管理工作。
五、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
湘潭縣財政局
2018年2月1日
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