湘潭縣機關事務服務中心2017年預算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 m.yqfq.com.cn 發布時間:2017-06-07 10:46
根據《中華人民共和國預算法》的規定,現將湘潭縣財政局潭財發〔2017〕30號文件批復的2017年度部門預算公示如下:
一、單位基本情況
湘潭縣機關事務服務中心成立于2015年12月,辦公地址設在縣信訪局三樓,是縣人民政府直屬公益一類事業單位。共有4個內設機構、編制人數39人、現有在職人員27人、公務車輛25輛。
二、單位主要職能
(一)負責縣委、縣人大、縣政府、縣政協機關辦公大樓辦公用房維修、改造、物業管理以及周邊附屬區域后勤配套設施規劃、建設和維護管理。
(二)負責縣人大、縣政府、縣政協機關大院的安全保衛和消防安全工作。
(三)負責縣人大、縣政府、縣政協機關大院食堂的建設和管理。
(四)負責機關公務用車改革后的公務用車管理。
(五)負責縣委、縣人大、縣政府、縣政協會議室的統一管理。
(六)承辦縣人民政府交辦的其他事項。
三、單位2017年度部門預算收支情況
收入預算1067.93萬元。其中預算內撥款1067.93萬元。
支出預算1067.93萬元。其中基本支出736.93萬元,全部是預算內撥款;專項支出331萬元,全部是預算內撥款。
(一)基本支出情況
統發人員工資福利支出160.7644萬元,一般商品和服務支出562.5907萬元,對個人和家庭的補助支出13.5742萬元。
(二)項目支出情況
1.大院日常維修維護項目,83萬元,用于機關大院日常水、電、通訊、消防、監控、電梯等器材更換開支。
2.大院日常運轉項目,63萬元,用于機關大院物業日常物耗、垃圾清運、綠化、病媒生物防治等開支。
3.大院綠化項目20萬元, 用于機關大院新植苗木及養護。
4.涉調單位辦公用房裝修項目,124萬元, 用于涉調單位辦公用房裝修及辦公用品購置等開支。
5.車改工作前期經費項目,41萬元,用于車改辦公用品購置、軟件開發、車輛首次檢修、過戶、換牌、噴涂等開支。
(三)“三公”經費預算情況
2017年“三公”經費預算160.25萬元,其中:公務接待費10.25萬元,公務用車運行維護費150萬元(實有車輛25臺)。因我單位為2015年12月份新成立單位,2016年5月我單位實有人數為10人,公務接待費為3.8萬元;我單位負責車改后的公務用車的管理 ,公務車輛由2016年0臺增加至2017年25臺。
2017年未安排因公出國(境)費預算。
湘潭縣機關事務服務中心
2017年5月25日
附表一:
| 部門財政撥款收支總表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 一、一般公共預算撥款 | 1067.93 | 一、本年支出 | 1067.93 |
| 經費撥款 | 1067.93 | (一)一般公共服務支出 | 1067.93 |
| 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | (二)國防支出 | ||
| 二、政府性基金收入 | (三)公共安全支出 | ||
| (四)教育支出 | |||
| (五)科學技術支出 | |||
| (六)文化體育與傳媒支出 | |||
| (七)社會保障和就業支出 | |||
| (八)醫療衛生與計劃生育支出 | |||
| (九)節能環保支出 | |||
| (十)城鄉社區支出 | |||
| (十一)農林水支出 | |||
| (十二)交通運輸支出 | |||
| (十三)資源勘探信息等支出 | |||
| (十四)商業服務業等支出 | |||
| (十五)金融支出 | |||
| (十六)國土海洋氣象等支出 | |||
| (十七)住房保障支出 | |||
| (十八)糧油物資儲備支出 | |||
| (十九)其他支出 | |||
| 二、結轉下年 | |||
| 收 入 總計 | 1067.93 | 支 出 總 計 | 1067.93 |
附表二:
| 一般公共預算支出表 | ||||||
| 單位:萬元 | ||||||
| 功能分類科目 | 預算數 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 2010301 | 行政運行 | 882.93 | 882.93 | |||
| 2010399 | 縣政府機關大院綠化項目 | 20.00 | 20.00 | |||
| 2010399 | 部分涉調單位辦公用房裝修裝飾 | 124.00 | 124.00 | |||
| 2010399 | 車改工作前期經費 | 41.00 | 41.00 | |||
附表三:
| 一般公共預算基本支出表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| 經濟分類科目 | 基本支出 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
| 類 | 款 | ||||
| 一、基本支出 | 736.93 | ||||
| 2010301 | 1、人員支出 | 160.76 | 160.76 | ||
| 201030101 | 其中:基本工資 | 69.26 | 69.26 | ||
| 201030102 | 津補貼 | 13.96 | 13.96 | ||
| 201030103 | 獎金 | 5.77 | 5.77 | ||
| 201030104 | 社會保障繳費 | 35.51 | 35.51 | ||
| 201030107 | 績效工資 | 32.12 | 32.12 | ||
| 201030199 | 其他工資福利支出 | 4.14 | 4.14 | ||
| 2010302 | 2、一般商品和服務支出 | 562.59 | 562.59 | ||
| 201030201 | 其中:辦公費 | 9.52 | 9.52 | ||
| 201030202 | 印刷費 | 1.51 | 1.51 | ||
| 201030204 | 手續費 | 1.50 | 1.50 | ||
| 201030205 | 水費 | 25.00 | 25.00 | ||
| 201030206 | 電費 | 95.00 | 95.00 | ||
| 201030209 | 物業管理費 | 266.47 | 266.47 | ||
| 201030217 | 公務接待費 | 10.26 | 10.26 | ||
| 201030228 | 工會經費 | 1.39 | 1.39 | ||
| 201030229 | 福利費 | 1.73 | 1.73 | ||
| 201030231 | 公務用車運行維護費 | 150.00 | 150.00 | ||
| 2010303 | 3、對個人和家庭的補助支出 | 13.57 | 13.57 | ||
| 201030311 | 住房公積金 | 13.57 | 13.57 | ||
| 合 計 | 736.93 | 174.34 | 562.59 | ||
附表四:
| 一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||
| 上年預算數 | 本年預算數 | ||||||||||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
| 15.05 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 160.26 | 160.25 | 150.00 | 10.26 | ||||
| 說明:因本單位為2015年12月新成立單位,2016年5月到位人員10人,2017年5月到位人員27人。 | |||||||||||
附表五:
| 政府性基金預算支出表 | ||||||
| 單位:萬元 | ||||||
| 功能分類科目 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 本單位無此項指標安排。 | ||||||
附表六:
| 部門收支總表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 一、一般公共預算撥款 | 1067.93 | 一、本年支出 | 1067.93 |
| 經費撥款 | 1067.93 | (一)一般公共服務支出 | 1067.93 |
| 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | (二)國防支出 | ||
| 二、政府性基金收入 | (三)公共安全支出 | ||
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | (四)教育支出 | ||
| 四、上級補助收入 | (五)科學技術支出 | ||
| 五、其他收入 | (六)文化體育與傳媒支出 | ||
| (七)社會保障和就業支出 | |||
| (八)醫療衛生與計劃生育支出 | |||
| (九)節能環保支出 | |||
| (十)城鄉社區支出 | |||
| (十一)農林水支出 | |||
| (十二)交通運輸支出 | |||
| (十三)資源勘探信息等支出 | |||
| (十四)商業服務業等支出 | |||
| (十五)金融支出 | |||
| (十六)國土海洋氣象等支出 | |||
| (十七)住房保障支出 | |||
| (十八)糧油物資儲備支出 | |||
| (十九)其他支出 | |||
| 二、結轉下年 | |||
| 收入總計 | 1067.93 | 支 出 總 計 | 1067.93 |
附表七:
| 部門收入總表 | |||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||
| 功能分類科目 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金收入 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 上級補助收入 | 其他 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 經費 | 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 收入 | ||||||
| 類 | 款 | 項 | 撥款 | ||||||||
| 2010301 | 行政運行 | 882.93 | 882.93 | 882.93 | |||||||
| 2010399 | 大院綠化項目 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 2010399 | 涉調單位裝修及辦公用品配置項目 | 124.00 | 124.00 | 124.00 | |||||||
| 2010399 | 車改工作前期經費 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | |||||||
| 合計 | 1067.93 | 1067.93 | 1067.93 | ||||||||
附表八:
| 部門支出總表 | ||||||
| 單位:萬元 | ||||||
| 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 一、基本支出 | 736.93 | 736.93 | ||||
| 2010301 | 1、人員支出 | 160.76 | 160.76 | |||
| 2010301 | 其中:基本工資 | 69.26 | 69.26 | |||
| 2010301 | 地區性津補貼 | |||||
| 2010301 | 2、一般商品和服務支出 | 562.59 | 562.59 | |||
| 2010301 | 交通費 | 150.00 | 150.00 | |||
| 2010301 | 3、對個人和家庭的補助支出 | 13.57 | 13.57 | |||
| 二、專項支出 | 331.00 | 331.00 | ||||
| 2010301 | 機關大院日常維修維護 | 83.00 | 83.00 | |||
| 2010301 | 機關大院日常運轉 | 63.00 | 63.00 | |||
| 2010399 | 大院綠化項目 | 20.00 | 20.00 | |||
| 2010399 | 涉調單位辦公用房維修及辦公用品配備 | 124.00 | 124.00 | |||
| 2010399 | 車改工作前期經費 | 41.00 | 41.00 | |||
| 1067.93 | 736.93 | 331.00 | ||||
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