湘潭縣科技和經濟信息化局2017年部門預算公開及編制說明
湘潭縣人民政府門戶網站 m.yqfq.com.cn 發布時間:2017-06-20 16:33
一、單位基本情況
湘潭縣科技和經濟信息化局,屬財政全額撥款獨立核算的行政事業單位,內設股室18個,事業編制的二級機構5個,無獨立核算下屬機構。現有編制人數 54人,實有在職人員69人(其中統發人員 53人,非統發全額人員13人,人事代理人員2 人、臨時人員1人),遺屬補助 7人,退休人員 80人,離休人員1人。 車輛編制數1輛,實有執法車輛 1 輛。
二、主要工作職能
我局是縣政府工作部門,是落實“強工壯縣”戰略、加速推進新型工業化的主陣地。主要承擔工業經濟綜合管理職能,肩負工業經濟的指導、服務、發展、改革、穩定、電力執法以及信息化建設的重任。負責制定全縣科技發展戰略、高新技術及產業發展、科技促進農村和社會發展、新型工業化發展戰略、信息化發展,信息安全、能源節約和資源綜合利用、工業和信息化領域的技術改造等相關發展規劃和政策。主管全縣高新技術產業發展工作,牽頭組織協調全縣產學研結合、成果轉化、技術貿易、對外科技合作與交流等工作。負責全縣專利工作的聯絡及業務指導,開展專利行政執法工作。同時,負責工交系統武裝、計生和工會等工作,牽頭負責全縣春運期間日常綜合協調工作。
三、 部門公共預算收支情況
部門收入預算 801.8萬元,其中本級財政補助收入 801.8萬元,納入預算管理的非稅收入 0 萬元,上級補助收入 0萬元,上年結轉收入 0萬元。
部門支出預算801.8 萬元,其中:預算撥款安排支出 801.8萬元,納入預算管理的非稅收入安排支出 0 萬元,上級補助收入安排支出 0萬元,其他資金(含上年結轉收入)安排支出 0 萬元。
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統發人員工資福利支出504.5萬元,商品服務支出 67.9萬元,對個人和家庭補助支出38.4 萬元。
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1、老干活動及武裝工作經費50萬元;
2、改制企業遺留問題處理及維穩工作經費30萬元;
3、企業改制(聘請人員工資補助)22萬元;
4、矽砂礦資產處置工作經費10萬元;
5、全國科技進步縣建設經費10萬元;
四、“三公經費”預算情況
1、“三公”經費預算情況
2016年“三公”經費預算核定數 82.59萬元,其中:公務接待費68.59 萬元、公務用車購置 0萬元、車輛運行費 14 萬元、因公出國(境)費 0 萬元。2017年度“三公”經費預算核定數55.5萬元,其中:公務接待費49.5萬元、公務用車購置 0萬元、車輛運行費 6萬元、因公出國(境)費 0 萬元。
2、“三公”經費預算數增減變動說明
根據潭縣車改(2016)4號關于印發《湘潭縣黨政機關公務用車制度改革實施方案》的通知要求,我單位車改前公務用車為4輛,車改后公務用車為1輛,故車輛運行費減少8萬元。公務接待費2017年預算比2016年預算減少19萬元。
五、政府采購預算情況
因辦公場地、設備硬件等使用時間較久,有些設備需要更新和添置,2017年政府采購預算申報了機關院內場地的修繕、電腦及打印機、辦公座椅等。
湘潭縣科技和經濟信息化局
二〇一七年五月二十五日
部門財政撥款收支總表
單位:萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一、一般公共預算撥款 |
801.80 |
一、本年支出 |
801.80 |
|
經費撥款 |
801.80 |
(一)一般公共服務支出 |
801.80 |
|
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
(二)國防支出 |
||
|
二、政府性基金收入 |
(三)公共安全支出 |
||
|
(四)教育支出 |
|||
|
(五)科學技術支出 |
|||
|
(六)文化體育與傳媒支出 |
|||
|
(七)社會保障和就業支出 |
|||
|
(八)醫療衛生與計劃生育支出 |
|||
|
(九)節能環保支出 |
|||
|
(十)城鄉社區支出 |
|||
|
(十一)農林水支出 |
|||
|
(十二)交通運輸支出 |
|||
|
(十三)資源勘探信息等支出 |
|||
|
(十四)商業服務業等支出 |
|||
|
(十五)金融支出 |
|||
|
(十六)國土海洋氣象等支出 |
|||
|
(十七)住房保障支出 |
|||
|
(十八)糧油物資儲備支出 |
|||
|
(十九)其他支出 |
|||
|
二、結轉下年 |
|||
|
收 入 總計 |
801.80 |
支 出 總 計 |
801.80 |
一般公共預算支出表
單位:萬元
|
功能分類科目 |
預算數 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
2010301 |
行政運行 |
610.8 |
610.8 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
191 |
191 |
|||
|
合 計 |
801.8 |
610.8 |
191 |
|||
一般公共預算基本支出表
單位:萬元
|
經濟分類科目 |
基本支出 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
工資福利支出 |
504.48 |
504.48 |
||
|
30101 |
基本工資 |
198.72 |
198.72 |
||
|
30102 |
地區性津貼 |
104.59 |
104.59 |
||
|
30103 |
獎金 |
16.56 |
16.56 |
||
|
30104 |
社會保障繳費 |
99.96 |
99.96 |
||
|
30107 |
其他工資福利支出 |
84.65 |
84.65 |
||
|
302 |
一般商品和服務支出 |
67.94 |
67.94 |
||
|
30201 |
辦公費 |
3.5 |
3.5 |
||
|
30217 |
公務接待費 |
49.5 |
49.5 |
||
|
30228 |
工會經費 |
3.97 |
3.97 |
||
|
30229 |
福利費 |
4.97 |
4.97 |
||
|
30231 |
交通費 |
6 |
6 |
||
|
303 |
對個人和家庭的補助支出 |
38.38 |
38.38 |
||
|
30311 |
住房公積金 |
38.38 |
38.38 |
||
|
30299 |
其他專項商品和服務支出 |
191 |
191 |
||
|
3029901 |
矽砂礦資產處置工作經費 |
10 |
10 |
||
|
3029902 |
老干活動及武裝工作經費 |
50 |
50 |
||
|
3029903 |
改制企業遺留問題及維穩工作經費 |
30 |
30 |
||
|
3029904 |
機關運行及管理經費 |
69 |
69 |
||
|
3029905 |
企業改制(聘請人員工資補助) |
22 |
22 |
||
|
3029906 |
全國科技進步縣建設經費 |
10 |
10 |
||
|
合 計 |
801.8 |
610.8 |
191 |
||
一般公共預算“三公”經費支出表
單位:萬元
|
上年預算數 |
本年預算數 |
||||||||||
|
合計 |
因公 出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公 出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
||||||
|
82.59 |
14 |
14 |
68.59 |
55.5 |
6 |
6 |
49.5 |
||||
政府性基金預算支出表
單位:萬元
|
功能分類科目 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
我單位無此項指標 |
||||||
|
合計 |
||||||
部門收支總表
單位:萬元
|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一、一般公共預算撥款 |
801.8 |
一、本年支出 |
801.8 |
|
經費撥款 |
801.8 |
(一)一般公共服務支出 |
801.8 |
|
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
(二)國防支出 |
||
|
二、政府性基金收入 |
(三)公共安全支出 |
||
|
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
(四)教育支出 |
||
|
四、上級補助收入 |
(五)科學技術支出 |
||
|
五、其他收入 |
(六)文化體育與傳媒支出 |
||
|
(七)社會保障和就業支出 |
|||
|
(八)醫療衛生與計劃生育支出 |
|||
|
(九)節能環保支出 |
|||
|
(十)城鄉社區支出 |
|||
|
(十一)農林水支出 |
|||
|
(十二)交通運輸支出 |
|||
|
(十三)資源勘探信息等支出 |
|||
|
(十四)商業服務業等支出 |
|||
|
(十五)金融支出 |
|||
|
(十六)國土海洋氣象等支出 |
|||
|
(十七)住房保障支出 |
|||
|
(十八)糧油物資儲備支出 |
|||
|
(十九)其他支出 |
|||
|
二、結轉下年 |
|||
|
收入總計 |
801.8 |
支 出 總 計 |
801.8 |
部門收入總表
單位:萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金收入 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
上級補助收入 |
其他 收入 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
經費 撥款 |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
|||||||
|
類 |
款 |
項 |
|||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
504.48 |
504.48 |
504.48 |
|||||||
|
30101 |
基本工資 |
198.72 |
198.72 |
198.72 |
|||||||
|
30102 |
地區性津貼 |
104.59 |
104.59 |
104.59 |
|||||||
|
30103 |
獎金 |
16.56 |
16.56 |
16.56 |
|||||||
|
30104 |
社會保障繳費 |
99.96 |
99.96 |
99.96 |
|||||||
|
30107 |
其他工資福利支出 |
84.65 |
84.65 |
84.65 |
|||||||
|
302 |
一般商品和服務支出 |
67.94 |
67.94 |
67.94 |
|||||||
|
30201 |
辦公費 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
|||||||
|
30217 |
公務接待費 |
49.5 |
49.5 |
49.5 |
|||||||
|
30228 |
工會經費 |
3.97 |
3.97 |
3.97 |
|||||||
|
30229 |
福利費 |
4.97 |
4.97 |
4.97 |
|||||||
|
30231 |
交通費 |
6 |
6 |
6 |
|||||||
|
303 |
對個人和家庭的補助支出 |
38.38 |
38.38 |
38.38 |
|||||||
|
30311 |
住房公積金 |
38.38 |
38.38 |
38.38 |
|||||||
|
30299 |
其他專項商品和服務支出 |
191 |
191 |
191 |
|||||||
|
3029901 |
矽砂礦資產處置工作經費 |
10 |
10 |
10 |
|||||||
|
3029902 |
老干活動及武裝工作經費 |
50 |
50 |
50 |
|||||||
|
3029903 |
改制企業遺留問題及維穩工作經費 |
30 |
30 |
30 |
|||||||
|
3029904 |
機關運行及管理經費 |
69 |
69 |
69 |
|||||||
|
3029905 |
企業改制(聘請人員工資補助) |
22 |
22 |
22 |
|||||||
|
3029906 |
全國科技進步縣建設經費 |
10 |
10 |
10 |
|||||||
|
合 計 |
801.8 |
801.8 |
801.8 |
||||||||
部門支出總表
單位:萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
2010301 |
行政運行 |
610.8 |
610.8 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
191 |
191 |
|||
|
合計 |
801.8 |
610.8 |
191 |
|||
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