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              索引號:4303000006/2020-856657 發布機構:錦石鄉 發布目錄:財政信息

              湘潭縣錦石鄉人民政府2020年部門預算和“三公”經費預算公開

              湘潭縣人民政府門戶網站 m.yqfq.com.cn 發布時間:2020-07-22 09:28

              一、錦石鄉人民政府基本概況 

              1、主要職能

              (1)制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。

              (2)制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。

              (3)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。

              (4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。

              (5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。

              2、機構人員情況

              本鄉共有機構11個,其中行政6個,包括:黨政綜合辦公室、經濟發展辦、財政所、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室;事業5個,包括:社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務(便民)服務中心、退役軍人服務站、鄉綜合行政執法大隊。共有干部職工編制數共88人,其中行政編制數36人,公益性事業編制數52人;目前實有在職人數89人,實有退休人員37人;在職人員中統發工資人員80人,其中行政33人,事業47人。

              二、2020年部門收支總體情況

              1.全年安排預算收入4844萬元。其中預算內撥款1332萬元;上級補助收入3512萬元。

              2.全年預算安排支出4844萬元。一般公共服務支出3104萬元;公共安全支出288萬元;社會保障和就業支出180萬元;醫療衛生與計劃生育支出110萬元;城鄉社區支出273萬元;農林水支出889萬元。 

              三、一般公共預算撥款支出預算

              2020年一般公共預算撥款收入1332萬元,具體安排情況如下:

              (一)基本支出:2020年年初預算數為986萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

              (二)項目支出:2020年年初預算數為346萬元,是單位為完成工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括項目性專項和業務工作專項。其中村級運轉支出255萬元;計劃生育支出14.1萬元;信訪維穩支出30萬元;農村環境整治支出15.6萬元;防汛抗旱支出5萬元;安全生產支出5.6萬元;行政執法支出5萬元;征兵經費支出0.9萬元;敬老院補助支出3.6萬元;網格化工作支出7萬元;其他支出3.6萬元。

              四、其他重要事項的情況說明

              1.“三公”經費預算

              2020年公共財政撥款安排“三公”經費預算18.9萬元,其中:公務接待費18.9萬元,無公務用車運行維護費,無因公出國(境)費。

              2.政府采購情況

              2020年度政府采購預算數為58.12萬元,其中辦公設備購置55.2萬元,專用設備購置2.92萬元。

              五、名詞解釋

              1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

              2.“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

              3.基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

              部門預算和“三公”經費預算公開表格(表1)

              部門財政撥款收支總表

              單位:萬元

              收  入

              支   出

              項目

              預算數

              項目

              預算數

              一、一般公共預算撥款

              1332

              一、本年支出

              1332

              經費撥款

              1332

              (一)一般公共服務支出

              790

              納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

              0

              (二)國防支出

              0

              二、政府性基金收入

              0

              (三)公共安全支出

              70

               

               

              (四)教育支出

              0

               

               

              (五)科學技術支出

              0

               

               

              (六)文化體育與傳媒支出

              0

               

               

              (七)社會保障和就業支出

              54

               

               

              (八)醫療衛生與計劃生育支出

              64

               

               

              (九)節能環保支出

              0

               

               

              (十)城鄉社區支出

              44

               

               

              (十一)農林水支出

              310

               

               

              (十二)交通運輸支出

              0

               

               

              (十三)資源勘探信息等支出

              0

               

               

              (十四)商業服務業等支出

               

               

               

              (十五)金融支出

              0

               

               

              (十六)國土海洋氣象等支出

              0

               

               

              (十七)住房保障支出

              0

               

               

              (十八)糧油物資儲備支出

              0

               

               

              (十九)其他支出

              0

               

               

              二、結轉下年

               

              收 入 總計

              1332

              支 出 總 計

              1332

                

              部門預算和“三公”經費預算公開表格(表2)

              一般公共預算支出表

              單位:萬元

              功能分類科目

              預算數

              科目編碼

              科目名稱

              小計

              基本支出

              項目支出

              2010301

              黨政綜合辦

              718

              702

              16

              2010499

              經濟發展辦

              29

              29

              0

              2100199

              社會事務辦公室

              64

              34

              30

              2120501

              自然資源和生態環境辦公室

              15

              15

              0

              2049901

              社會治安和應急管理辦公室

              70

              34

              36

              2010601

              財政所

              39

              39

              0

              2080199

              社會事務綜合服務中心

              49

              49

              0

              2139999

              農業綜合服務中心

              54

              49

              5

              2010399

              政務服務中心

              5

              5

              0

              2082899

              退役軍人服務站

              5

              5

              0

              2120104

              綜合執法大隊

              29

              24

              5

              2130199

              村級轉移支付

              255

              0

              255

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              合    計

              1332

              985

              347

              部門預算和“三公”經費預算公開表格(表3)

              一般公共預算基本支出表

              單位:萬元

              經濟分類科目

              基本支出

              科目編碼

              科目名稱

              合計

              人員經費

              公用經費

              301

              工資福利支出

              772

              772

               

              302

              商品和服務支出

              152

               

              152

              303

              對個人和家庭補助

              61

              61

               

               

              其他資本性支出

              0

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              合  計

              985

              833

              152

               

               

               

               

               

               

                

              部門預算和“三公”經費預算公開表格(表4)

              一般公共預算“三公”經費支出表

              單位:萬元

              上年預算數

              本年預算數

              合計

              因公

              出國(境)費

              公務用車購置及運行費

              公務接待費

              合計

              因公

              出國(境)費

              公務用車購置及運行費

              公務接待費

              小計

              公務用車購置費

              公務用車運行費

              小計

              公務用車購置費

              公務用車運行費

              27

              0

              0

              0

              0

              27

              18.9

              0

              0

              0

              0

              18.9

              部門預算和“三公”經費預算公開表格(表5)

              政府性基金預算支出表

              單位:萬元

              功能分類科目

              本年政府性基金預算財政撥款支出

              科目編碼

              科目名稱

              合計

              基本支出

              項目支出

               

              無此項指標

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              合計

               

               

               

               

               

              部門預算和“三公”經費預算公開表格(表6)

              部門收支總表

              單位:萬元

              收入

              支出

              項目

              預算數

              項目

              預算數

              一、一般公共預算撥款

              1332

              一、本年支出

              4844

              經費撥款

              1332

              (一)一般公共服務支出

              3104

              納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

               

              (二)國防支出

              0

              二、政府性基金收入

              0

              (三)公共安全支出

              288

              三、納入專戶管理的非稅收入撥款

               

              (四)教育支出

              0

              四、上級補助收入

              3512

              (五)科學技術支出

              0

              五、其他收入

               

              (六)文化體育與傳媒支出

              0

               

               

              (七)社會保障和就業支出

              180

               

               

              (八)醫療衛生與計劃生育支出

              110

               

               

              (九)節能環保支出

               

               

               

              (十)城鄉社區支出

              273

               

               

              (十一)農林水支出

              889

               

               

              (十二)交通運輸支出

              0

               

               

              (十三)資源勘探信息等支出

              0

               

               

              (十四)商業服務業等支出

               

               

               

              (十五)金融支出

              0

               

               

              (十六)國土海洋氣象等支出

              0

               

               

              (十七)其他支出

              0

               

               

              二、結轉下年

              0

              收入總計

              4844

              支 出 總 計

              4844

               

               

               

               

               

               

              部門預算和“三公”經費預算公開表格(表7)

              部門收入總表

              單位:萬元

              功能分類科目

              合計

              一般公共預算撥款

              政府性基金收入

              納入專戶管理的非稅收入撥款

              上級補助收入

              其他

              收入

              科目編碼

              科目名稱

              小計

              經費

              撥款

              納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

              2010301

              黨政綜合辦

              2905

               

              718

               

               

               

              2187

               

              2010499

              經濟發展辦

              61

               

              29

               

               

               

              32

               

              2100199

              社會事務辦公室

              109

               

              64

               

               

               

              45

               

              2120501

              自然資源和生態環境辦公室

              215

               

              15

               

               

               

              200

               

              2049901

              社會治安和應急管理辦公室

              288

               

              70

               

               

               

              218

               

              2010601

              財政所

              81

               

              39

               

               

               

              42

               

              2080199

              社會事務綜合服務中心

              126

               

              49

               

               

               

              77

               

              2139999

              農業綜合服務中心

              228

               

              54

               

               

               

              174

               

              2010399

              政務服務中心

              57

               

              5

               

               

               

              52

               

              2082899

              退役軍人服務站

              54

               

              5

               

               

               

              49

               

              2120104

              綜合執法大隊

              58

               

              29

               

               

               

              29

               

              2130199

              村級轉移支付

              662

               

              255

               

               

               

              407

               

               

               

              4844

               

              1332

               

               

               

              3512

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                

              部門預算和“三公”經費預算公開表格(表8)

              部門支出總表

              單位:萬元

              功能分類科目

              合計

              基本支出

              項目支出

              科目編碼

              科目名稱

              2010301

              黨政綜合辦

              2905

              1790

              1115

              2010499

              經濟發展辦

              61

              61

              0

              2100199

              社會事務辦公室

              109

              79.3

              29.7

              2120501

              自然資源和生態環境辦公室

              215

              215

               

              2049901

              社會治安和應急管理辦公室

              288

              252

              36

              2010601

              財政所

              81

              81

              0

              2080199

              社會事務綜合服務中心

              126

              86

              40

              2139999

              農業綜合服務中心

              228

              152

              76

              2010399

              政務服務中心

              57

              37

              20

              2082899

              退役軍人服務站

              54

              24

              30

              2120104

              綜合執法大隊

              58

              53

              5

              2130199

              村級轉移支付

              662

               

              662

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              合計

               

              4844

              2830.3

              2013.7

               

               
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