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              索引號:4303000006/2020-863473 發(fā)布機構(gòu):醫(yī)療保障局 發(fā)布目錄:財政信息

              湘潭縣醫(yī)療保障局2020年部門預算公開編制說明

              湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 m.yqfq.com.cn 發(fā)布時間:2020-05-20 11:47

              目錄

              第一部分  2020年部門預算說明

              一、部門基本情況

              二、部門主要職責

              三、2020年部門收支概況

              (一)收入預算

              (二)支出預算

              四、一般公共預算撥款支出

              (一)基本支出

              (二)項目支出

              五、政府性基金預算支出

              六、其他重要事項的情況說明

              (一)機關(guān)運行經(jīng)費

              (二)“三公”經(jīng)費預算

              (三)政府采購情況

              (四)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

              (五)預算績效目標說明

              七、專業(yè)性名詞解釋

              第二部分 2020年部門預算表

              1、部門財政撥款收支總表

              2、一般公共預算支出表

              3、一般公共預算基本支出表

              4、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

              5、政府性基金預算支出表

              6、部門收支總表

              7、部門收入總表

              8、部門支出總表

              注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

               

              一、部門基本情況

              湘潭縣醫(yī)療保障局是縣人民政府的工作部門,主管全縣的醫(yī)療保障工作,下設辦公室、規(guī)劃財務和法規(guī)股、待遇保障和醫(yī)藥服務管理股、醫(yī)藥價格和招標采購股、基金監(jiān)管股五個股室和二級事業(yè)單位湘潭縣醫(yī)療保障事務中心。現(xiàn)有工作人員51人,均納入2020年度預算編制范圍。本單位預算只有本級,沒有其他預算單位,因此本單位預算僅包含本級預算。

              二、部門主要職責

              (一)貫徹執(zhí)行國家和省市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障法律法規(guī)和政策制度,按規(guī)定起草全縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障規(guī)范性文件并組織落實。

              (二)組織實施省市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,監(jiān)督管理相關(guān)醫(yī)療保障基金,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

              (三)組織實施省市醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善全縣動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制,統(tǒng)籌全縣城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準,建立健全與籌資水平相適應的待遇調(diào)整機制,組織實施長期護理保險制度改革。

              (四)組織實施全省統(tǒng)一制定的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準,落實動態(tài)調(diào)整機制,組織實施省制定的醫(yī)保目錄準入談判規(guī)則。

              (五)組織實施省市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策,建立健全醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制,推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

              (六)組織實施省市制定的藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策并監(jiān)督實施,承擔藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺建設。

              (七)組織實施縣定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

              (八)負責全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦監(jiān)督管理、公共服務體系和信息化建設。指導、監(jiān)督和實施全縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助、離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務工作。完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

              (九)完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

              三、2020年部門收支概況

              (一)收入預算:2020年年初收入預算數(shù)756.85萬元,其中一般公共預算撥款756.85萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。我局為2019年9月新成立單位,2020年預算收入無增減變化。

              (二)支出預算:2020年年初支出預算數(shù)756.85萬元。其中一般公共預算撥款支出756.85萬元,占100%;政府性基金預算撥款0萬元,占0%。我局為2019年9月新成立單位,2020年預算支出無增減變化。

              四、一般公共預算撥款支出

              2020年湘潭縣醫(yī)療保障局一般公共預算撥款支出預算756.85萬元。其中一般公共預算撥款756.85萬元,占100%;政府性基金預算撥款0萬元,占0%。具體安排如下:

              (一)基本支出:2020年年初基本支出預算數(shù)為587.77萬元,包括為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費、業(yè)務性商品和服務支出。

              (二)項目支出:2020年年初項目預算數(shù)為169.08萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。湘潭縣醫(yī)療保障局納入預算的項目支出如下:

              1.城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基層工作經(jīng)費(業(yè)務性專項)149.08萬元;

              2.欺詐騙取醫(yī)保基金舉報獎項目(項目性專項)20萬元。

              五、政府性基金預算支出

              本部門無政府性基金安排的支出。

              六、其他重要事項的情況說明

              (一)機關(guān)運行經(jīng)費:2020年湘潭縣醫(yī)療保障局機關(guān)運行經(jīng)費預算48.96萬元。我局為2019年9月新成立單位,2020年機關(guān)運行經(jīng)費預算無增減變化。

              (二)“三公”經(jīng)費預算:2020年湘潭縣醫(yī)療保障局“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5.1萬元,其中,公務接待費5.1萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費 0萬元,公務用車運行費 0萬元),因公出國(境)費0萬元。我局為2019年9月新成立單位,2020年“三公”經(jīng)費預算無增減。

              (三)政府采購情況:2020年我局政府采購預算總額 47萬元,其中,貨物類采購預算17萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算30萬元。

              (四)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2020年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0 臺,單位價值100萬元以上專用設備0 臺。2020年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0 輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0 臺,單位價值100萬元以上專用設備0 臺。

              (五)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為756.85萬元,其中,基本支出587.77萬元,項目支出169.08萬元。本單位無重點項目預算。

              七、專業(yè)性名詞解釋

              機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

              “三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費是指因公出國(境)、公務用車購置及運行、公務接待所產(chǎn)生的費用,其中,因公出國(境)經(jīng)費包括公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費包括單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費是指單位為執(zhí)行公務和開展業(yè)務需要合理開支的接待費用,包括在接待中發(fā)生的交通費、用餐費和住宿費等支出。

               

              附件:2020年醫(yī)保局預算公開表.pdf

               
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